你好,有租赁发票才可以。

老师,老板 和单位签的私车公用的协议一个月的 租赁费是500 然后汽油过路费报销 那么一个月500是不用交增值税的吧 ,老板前几个月没有去税务局代开发票,可以年底一起开具吗
请问老板个人的车如果签私车公用协议,可以给总分公司分别签么?就是两个公司都有业务,都需要用到车子?独立核算的异地分公司。因为会涉及到一些过路费,加油费,停车费。是不是两个公司都能报销。
老师,如果和公司员工签订了私车公用协议而不是私车租赁协议的话,规定用公里数报销,那么还需要提供加油票据么?没有加油票据的话,能税前抵扣么?因为私车公用所有权还是自己,偶尔办公,就算有油票的话,也没什么用!
老师,请问,老板个人的车,或者员工个人的车的加油费,过路费可以入公司的账吗?如果签订租车协议,金额写多少合适?是一个月一签还是一年一签?还用去税务局代开租车发票吗?需要缴纳多少税呢?
老师,请问员工想自己开私家车去出差,但是租车是免费的(公司无需支付租车费给员工),员工出差的加油费用可以实报实销,像这种情况是不是需要签订租车协议合同?无需去税务局开发票了吧?然后就可以根据获取的报销油票做账吧?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
他是个人,开不出租赁发票
可以去税务局代开发票的。
不开发票,可以用什么替代吗
代替了的,这个没有发票抵扣不了。
。《江苏省地方税务局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》(苏地税规〔2011〕13号)第二十四条规定,企业员工将私人车辆提供给企业使用,企业应按照独立交易原则支付租赁费,以发票作为税前扣除凭证。应由个人承担的车辆购置税、车辆保险费等不得在税前扣除。
我们这个租赁费,都是微信付付给他
你好,这个没有关系的,和你单位用什么支付的没关系啊,你到时候留存好这个截图就行。
就是这个租赁费用给他了,他一定要给我们开个票,普票还是专票?
对的,是的,普通发票。
好的,我还想问一下印花税,我们单位是不含税销售额乘以40%入的,然后万分之三减半,商贸企业都是乘以40%吗,工业呢
这个需要问下你税务局的口径,因为我们这边商业是没有减免的,工业的我们是减免60%。工业是购入和销售都需要。