你好,因为从7月份开始,印花税变成了按季度申报了
请问本月申报印花税日期区间怎么变成7月1至9月30了????
请问,按季度申报印花税,税款所属期是填写7月1日至9月30日,还是9月1日至9月3日?谢谢
请问印花税缴纳时间点,公司租房租期22年10月1日,到23年9月30。18号签订的合同,请问缴纳印花税按次申报最晚申报时间是多少?谢谢
老师,我这里有一张完税凭证。缴纳的印花税的所属日期怎么会是7月1日至9月30日呢?怎么会是跨月的?
印花税是按期申报的 按次申报网上提交不上去 按期申报就是按季申报的意思吧?7月产生印花税了,税费核定说是按期申报,那么就是现在7月账本计提印花税,8月产生印花税了在8月在计提,等到10月1号到10月15号之间把7月8月9月计提的印花税支付了是吗?
你好,老师!扶贫捐款怎么开票?
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧却是含税金额。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),对固定资产折旧额有没有影响
购进的黄沙,暂时没有收到发票,能不能先销售开票出去,后面供应商再补开进项发票。
车本来就在公司名下,但一直未入账,之前注册资本是货币出资,现在老板想改为实物(车)出资,车的价格和注册资本差不多,这样可以吧?
老师,一家装潢公司需要开发票,是办自然人营业执照好还是小规模公司比较好呢
你好老师 物业管理公司收取的物业费 需要交印花税吗?
广州公司年报漏报了,还可以补报吗?可以解除年报漏报的异常吗
一般纳税人清包工可以开专票吗
老师,您好,我们前年给对方开具了35万元的专用发票,双方均已入账,对方也已经抵扣税款,现在对方说金额有问题,要红冲16万元发票,我们和对方需要怎么处理
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定
那我怎么填啊?只填7月的合同发生金额么???
你好,10月份的时候再申报 填写7月1至9月30之间,发生的 相应应税行为的合计金额
发错了,明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。