借:预付账款贷:银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,您好,12月我们支付了为期三年的咨询费60万,并已经收到发票。但是咨询服务还没发生,如果想每个月结转费用,那12月怎么做账务处理?
老师,支付的咨询服务费还没收到发票,怎么做分录
咨询一下,支付财务会计服务费,已支付完毕,但发票还未收到,怎么做账?
筹建期间支付财务软件费,已支付,未收到发票,怎么做账
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
职工出去培训支付的培训费怎么做账?
借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
有发票,不能直接做管理费用-职工教育经费么?
支付员工工装费用计入什么?
一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)