您这是属于售后的维修吗?

请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
老师您好,麻烦请教下,非标自动化设备行业 小微企业 ,生产流程是,我们公司的设计部根据客户需求定制设备出具图纸,采购部购买物料,然后生产部组装设备出货。电气部主要是做设备的运行调试工作(售前和售后客户现场的调试)。公司有财务1人,助理1人,仓库2人,采购部2人,机械设计部8人(其中经理1人),电气部14人(其中有2个经理,1个助理),生产部10人(其中经理1人,助理2人),销售部4人(其中经理1人),想麻烦问下老师,公司的这些员工,哪些人是入销售费用-工资、管理费用-工资、制造费用-工资、生产成本--人工工资?感谢
老师:您好!请问一下 1、生产部员工外出客户处修补产品所产生的路费入哪个科目?2、员工由于加班导致需要打出租车回家的路费入哪个科目?
甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下:(1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。(2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。(3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。(4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。问题(不定项选择)1.据资料(1)正确的是A领用外购原材料用于在建工程,视同销售确认销项税额B领用本公司生产的产品用于在建工程,视同销售确认销项税额C工层人员工资用应付职工薪酬科目核算D银行存款支付的其他费用用在建工程科目
甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下:(1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。(2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。(3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。(4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。1.据资料(1)正确的是A领用外购原材料用于在建工程,视同销售确认销项税额B领用本公司生产的产品用于在建工程,视同销售确认销项税额C工层人员工资用应付职工薪酬科目核算D银行存款支付的其他费用用在建工程科
老师,汽车分期贷款业务的会计分录怎么做
老师好 那个建筑行业,甲供材,预交所得税时,那个专业分包的的款在计算所得税时能扣除吗?
请问这个退税的意思吗
注册会计师几年考过给发证?
电子税务局怎么变更手机号
郭老师,有租赁发票,公司找个人租赁,非住房,工厂用,我要交哪些税,我们代开发票后,需要申报什么房产税吗
1.济川公司向万佳公司购买了甲材料400千克,买价为160 000元,增值税发票上注明的税款为20 800元,款项通过银行存款支付且材料尚未验收入库。 2.上述甲材料验收入库。 3.生产车间为生产A产品领用价值30 000元的甲材料150千克,价值20 000元的乙材料300千克。 4.分配当月员工的工资费用,其中生产车间生产A产品的工人工资28 000元,B产品工人工资16 000元,车间管理人员工资9 000元,管理部门工人工资12 000元。 5.用银行存款支付产品广告费15 000元。 6.用银行存款支付行政管理部门的办公费5 000元。 7. 从银行取现金5 000元。
基数调整导致的1~9月份社保要补缴,10月份补缴进去应该怎么做账处理记什么科目
小规模纳税人是只要开增值税专用发票 就没有免税的机会了吗?还是说普通部分免专票部分不免?
这样填写对吗?收入是445338.5,不含税按照1%计算写进去的,减免是按照2%,因为可享受减征 另外在亚马逊有美国站和沙特站,收入需要也在这里申报吗?还是境外那边有就行了
这里维修还单独收对方的钱吗?
算是售后维修,不需要单独收费 只是我们员工来回产生的路费
这笔业务所有支出都计入销售费用。
回家的路费报销计入福利费。