您好,您这是用到哪里的?没有合同,一般不交印花税。具体看你税务局要求。

老师,请问我司租赁的仓库租赁费已经缴纳过印花税了,我司给客户开具的仓储费发票还需要再缴纳印花税吗? 我司是货运代理公司,我方给客户开具的运输服务发票还需要缴纳印花税吗?
对方开具给我们的经营租赁租车费怎么做账啊?没有合同需要缴纳印花税吗?
老师好,工地租用私人铲车挖机等机械用车,对方去税局开具的经营租赁*机械租赁发票,我司付款方也需要缴纳印花税吗?按照财产租赁缴纳吗?
我单位跟吊车租赁公司签订的合同,收到对方发票,我们需要缴纳印花税吗
请问老师我们公司租赁办公楼,对方给我们开具发票,我们需要缴纳租赁合同的印花税吗
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
用于汽车
汽车租赁
我们向对方租车
。借成本费用贷银行存款。
租赁费开的是增值税专用发票,直接入销售费用还是管理费用租赁费用吗
你一直没有说用到哪里,你只说用于汽车。
就是用于汽车租赁
。进入主营业务成本科目。 进项可以抵扣。
但是我没有抵扣
怎么做账呢
金额不大
。你不想抵扣,就是借主营业务成本.贷银行存款。
不应该是姐费用吗
业务是对外出租,所以您租进来的记成本。
是对方租给我们,不是我们租给对方
对方租给你们,然后你们用到哪里? 。因为前面我问你了,你说你们是用于汽车租赁。
我们自己用
进入管理费用,租赁费就行了。
好的谢谢
不客气,祝您工作愉快。