您好,您这是用到哪里的?没有合同,一般不交印花税。具体看你税务局要求。

老师,请问我司租赁的仓库租赁费已经缴纳过印花税了,我司给客户开具的仓储费发票还需要再缴纳印花税吗? 我司是货运代理公司,我方给客户开具的运输服务发票还需要缴纳印花税吗?
对方开具给我们的经营租赁租车费怎么做账啊?没有合同需要缴纳印花税吗?
老师好,工地租用私人铲车挖机等机械用车,对方去税局开具的经营租赁*机械租赁发票,我司付款方也需要缴纳印花税吗?按照财产租赁缴纳吗?
我单位跟吊车租赁公司签订的合同,收到对方发票,我们需要缴纳印花税吗
请问老师我们公司租赁办公楼,对方给我们开具发票,我们需要缴纳租赁合同的印花税吗
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
用于汽车
汽车租赁
我们向对方租车
。借成本费用贷银行存款。
租赁费开的是增值税专用发票,直接入销售费用还是管理费用租赁费用吗
你一直没有说用到哪里,你只说用于汽车。
就是用于汽车租赁
。进入主营业务成本科目。 进项可以抵扣。
但是我没有抵扣
怎么做账呢
金额不大
。你不想抵扣,就是借主营业务成本.贷银行存款。
不应该是姐费用吗
业务是对外出租,所以您租进来的记成本。
是对方租给我们,不是我们租给对方
对方租给你们,然后你们用到哪里? 。因为前面我问你了,你说你们是用于汽车租赁。
我们自己用
进入管理费用,租赁费就行了。
好的谢谢
不客气,祝您工作愉快。