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请问老师,您看我这个做对了吗?有收入抵扣

请问老师,您看我这个做对了吗?有收入抵扣
2022-08-04 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 11:27

最后一步。借方是应交税费-未交增值税

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快账用户4265 追问 2022-08-04 11:29

老师,把转出未交增值税改成未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:31

是的,就是那样的哈

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快账用户4265 追问 2022-08-04 11:34

之前老师说这样做的,是不是可以再做一笔借:未交增值税,贷;转出未交增值税呢

之前老师说这样做的,是不是可以再做一笔借:未交增值税,贷;转出未交增值税呢
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齐红老师 解答 2022-08-04 11:39

不需要多此一举的哈

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快账用户4265 追问 2022-08-04 11:42

老师是,借:未交增值税,贷:减免税额,最后有销项做,借销项税额,贷:未交增值税,这样吗

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:46

会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户4265 追问 2022-08-04 11:51

老师,没有进项税,是不是只做最后两笔分录呢

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:51

嗯嗯呢,是的,就是那个意思

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快账用户4265 追问 2022-08-04 11:55

那销项刚好抵减金税盘维护费280,不用交税,是不是最后一笔都不用做了

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:57

为啥不做呢?你抵减的是未交增值税呀

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快账用户4265 追问 2022-08-04 12:04

老师,这样吗

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快账用户4265 追问 2022-08-04 12:05

您看一下

您看一下
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齐红老师 解答 2022-08-04 13:07

是的,结转平就是了呀,

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快账用户4265 追问 2022-08-04 13:22

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-04 13:25

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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最后一步。借方是应交税费-未交增值税
2022-08-04
您好!从摘要里面看,貌似有些不应该放在应收账款的贷方,比如收到借款为什么会贷记应收账款呢?所以您还是和会计沟通下为好哦
2021-09-16
你好,同学,填写未票的话,开具发票的那个单元格不用填写了
2024-05-21
你们租赁,可以直接做成本费用,可以正常抵扣
2023-11-01
您好,是的,是这样做分录的
2023-11-08
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