最后一步。借方是应交税费-未交增值税
老师您好!请问职工结构师培训费3322元,其中火车票317元,火车票能抵扣税26.17元对吗?这个分录您看对吗?射谢
请问老师,您看我这个做对了吗?有收入抵扣
老师,我们直租了一批设备。您帮我看看,我该怎么做账?这个 发票可以抵扣吗?
老师,您好,麻烦帮我看看上个月有税额抵减的这样子做分录对吗?
请问一下一般纳税人有些对方没有让开票,我做了无票收入,这个可以抵扣进项税吗
总分公司跨区域调货增值税视同销售,会计凭证怎么做?统一核算账务怎么处理
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
老师。怎么在金蝶云星空系统下推的很多张直接调拨单按一个仓库合并在一张单据上呢
老师好。请问一下建筑公司工程项目工伤保险怎样申报?计税依据及税率怎样的?
老师,我在做会计的2018年的综合题中 我发现只有一个子丁公司给了相关实收资本等资料,然而甲还有其他的子公司但是没有给资料, 我们只用做给了实收资本的等资料的合并报表分录么, 再把公司内的所有的内部交易的分录分别做出来就可以了哇 一般题目中只有一个子公司合并报表嘛,不会是多个嘛,如果是多个,是不是分开做合并报表, 子公司A一个;子公司B一个这样做
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,把转出未交增值税改成未交增值税吗?
是的,就是那样的哈
之前老师说这样做的,是不是可以再做一笔借:未交增值税,贷;转出未交增值税呢
不需要多此一举的哈
老师是,借:未交增值税,贷:减免税额,最后有销项做,借销项税额,贷:未交增值税,这样吗
会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,没有进项税,是不是只做最后两笔分录呢
嗯嗯呢,是的,就是那个意思
那销项刚好抵减金税盘维护费280,不用交税,是不是最后一笔都不用做了
为啥不做呢?你抵减的是未交增值税呀
老师,这样吗
您看一下
是的,结转平就是了呀,
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复