同学你好 对的 是这样的
老师,跨越的发票,冲红,重新开具,账务上不需要处理了,记账联的发票是直接与发票放一起还是装订到凭证后面呢
我问下 我忘记了 就是比如我们公司上个月开了张专用发票给对方,然后这个月冲红 重开,那不是原先的发票联和抵扣联要拿回来的嘛,拿回来之后放在凭证后面么
跨越冲红的专票拿回来后,三联全部附到之前的记账凭证后面吗
价格开高了,跨月后退回重开,需要把第二三联退回来的发票附在冲红的发票后边记账吗?冲红的发票都是自己留着吗?需要盖章吗?
老师,我刚收到供应商开来的红字发票二三联,这两联都要拿来做账吗?都要附在凭证后面吗?
酒店客房的垃圾袋计入销售费用-易耗品还是计入主营业务成本比较合适?老师计入哪个比较合适呀?
酒店客房购买的垃圾袋计入哪个会计科目的二级明细
老师现在都是确认式申报,是不是增值税申报表直接把有票无票收入都填一起就可以了,也不用再单个填普票收入了
郭老师,我们工程服务的,在异地施工,我们有80万工程款,都要交哪些税,可以帮我算下吗
咨询一下,定金和预付款怎么做账
你好 我企业参加家电国补,开票、收款及收到补贴的账务处理是怎么做
与收入无关的,科目预收账款可以调整到其他应付里面吗
老师,您好!我这边私企刚入职,但是企业1月份至4月份的账都没有做?我现在都做到5月份,行否?去年发生银行流水了,但是也没有账,老板说从今年1雪开始做账,但是我的银行存款就对不上了,怎么办?
根号0.0024=0.049计算方法
商贸公司货物从供应商方直接发送给客户,其中发生的运费算入货物成本还是直接入销售费用
是不是对方没有抵扣就把后两联拿回来,然后我方再开具负数发票,负数3联我方直接做账全部附后面
同学你好 这个可以 只要有发票做附件就可以
那是不是对方已经抵扣的专票后两联就不用拿回来了,我方开完负数发票再把后两联拿过去记账
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢老师
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老师,结转完损益后再录取银行凭证可以吗?
同学你好 这个可以的哦
好的,谢谢
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