同学你好 对的 是这样的

我问下 我忘记了 就是比如我们公司上个月开了张专用发票给对方,然后这个月冲红 重开,那不是原先的发票联和抵扣联要拿回来的嘛,拿回来之后放在凭证后面么
跨越冲红的专票拿回来后,三联全部附到之前的记账凭证后面吗
价格开高了,跨月后退回重开,需要把第二三联退回来的发票附在冲红的发票后边记账吗?冲红的发票都是自己留着吗?需要盖章吗?
老师,我刚收到供应商开来的红字发票二三联,这两联都要拿来做账吗?都要附在凭证后面吗?
老师 红冲发票怎么粘贴的 是做一笔红字分录然后把负数一联粘贴到记账凭证后面,然后负数的第二联第三联和红冲的第二联第三联单独存放吗
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
是不是对方没有抵扣就把后两联拿回来,然后我方再开具负数发票,负数3联我方直接做账全部附后面
同学你好 这个可以 只要有发票做附件就可以
那是不是对方已经抵扣的专票后两联就不用拿回来了,我方开完负数发票再把后两联拿过去记账
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢老师
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老师,结转完损益后再录取银行凭证可以吗?
同学你好 这个可以的哦
好的,谢谢
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