对你都要要回来,然后附到你的凭证后面就可以了,或者是你单独保存也是可以的。

请问老师,5月开具专用发票,开错了,到6月作了红冲,重新开具正确的,那么5月份的记账联是正常入账吧?然后抵扣联和发票联对方客户要退回来,附在6月红部的发票里面吧?
老师,我问您一下,如果说我给对方开的发票,下个月要冲红的话,我冲红的负数发票,是不是三联都需要放在我这?然后他退回来的两联也放在我这,但是如果说我冲红的发票,他已经认证了呢 他不退回来,这张发票我开出的三联发票负数是不是还要给他两联?
我问下 我忘记了 就是比如我们公司上个月开了张专用发票给对方,然后这个月冲红 重开,那不是原先的发票联和抵扣联要拿回来的嘛,拿回来之后放在凭证后面么
老师,开给对方的专票对方没有认证跨月退回来了,我们开红冲发票后,原来退回的全部发票那抵扣联和发票联都放在原来开出的凭证后边还是放在什么位置呀?
上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的记账联后面,再做个红字分录对吗?
老师,合作商进到品牌公司代扣代缴的装修工程款和设备采买的费用,是不是记其他应付款
请问交通运输公司,客户单单只租用我司的司机,是按什么类型开发票?
个体工商户 个人独资企业 律所 合伙企业,这些类型支出去的钱,实际发生的,没有取得发票回来,可以抵个人经营所得税吗?
进销存表格仓库的人制作还是财务的人制作?
公司有工程建设服务,也有电站运维服务,电站运维服务没有进项发票,可以用工程建设发票抵扣吗
老师你好,咨询下现在11月份要冲销上个月10月份成本成本会有影响么?
老师,麻烦问下民办学校做完帐以后,除了记账凭证装订,还需要打印什么纸质版的留档?
未缴增值税不交了,应该转到哪里
老师请问一下融资手续费是计入财务费用还是管理费用
老师,我公司是贸易公司,12 年成立,实收资本 500 万,期间公司转卖过多次,财务人员也更换过多次。最后一次转给我们是 0 元转让,实际公司无资产无利润,但账上所有者权益还有 400 多万,现在我想把实收资本改为 0, 账务应该怎么处理。需要准备哪些资料,怎么具体操作,请老师指点。