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老师好,我们是新公司采购了一些设备有进项票没抵,这个月有销项了需要抵扣了,我刚计算了下发票金额与销项税额有一点差异,不可能一模一样抵掉,可以多认证一点进项吗?

2022-08-04 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 15:30

你好,可以多认证一点进项税额,销项小于进项税额也是正常的。

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快账用户3273 追问 2022-08-04 15:31

那会有留底额了,现在政策只要有留底就要退税了,这样不会有风险吧?

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齐红老师 解答 2022-08-04 15:35

有的地区税务局也是会让纳税人自动选择是退税还是在近期快速消化进项税额的,如果你有这个担心,也可以计算好进项税额,缴纳一点增值税。

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快账用户3273 追问 2022-08-04 15:37

好的,那我还是少认证一些,8月认证进项与7月开票销项抵扣吧?

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齐红老师 解答 2022-08-04 15:38

是的,8月征期前认证的进项是所属期7月的进项,与7月开票销项进行抵扣。

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你好,可以多认证一点进项税额,销项小于进项税额也是正常的。
2022-08-04
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好,可以这样的呢,没事的
2021-01-09
您好,建议去税局办理 退税的
2022-01-03
你好同学是的同学可以的
2021-06-03
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