这个是同一个业务中,既有服务也有货物从主业,兼营分别核算
老师,您好,有个问题想问下您,就是比如说我举个例子,我是销售方(一般纳税人),我销售初级农产品开具了增值税普通发票合计金额是90000,想问下为什么税额也就是我向税务机关交的钱不是90000*3%,听上实操课老师解题时,税额仍然等于90000*9%,为什么还是9的税率呢,我开的是普票呀,普票不应该就是按照征收率来吗
你好老师,我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万(营业执照上有销售材料),这个账务处理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程买的材料计入工程施工-材料,那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢?核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛?这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊(因为工程基本增值税税负按2%以上交的,而销售材料按千分之3交的,报增值税申报表时又是合并在一张表上报的,这样全年总的税负就只有1%)
甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,2021年10月有关经济业务如下:(1)购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000元;购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8000元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元;(2)购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元;(3)销售袋装食品取得含税价款696000元,另收取合同违约金58000元;(4)采取分期收款方式销售饮料,含税总价款116000元合同约定分三个月收取货款,本月应收取含税价款46400元;(5)赠送给儿童福利院瓶装乳制品,该批乳制品生产成本2320元,同类乳制品含税价款3480元。已知:增值税税率为13%,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。问题一:1、资料(1)中可以作为进项税额抵扣的相关项目有哪些?如有不能抵扣的请说明理由?并计算出可以抵扣的进项税额?问题二:2、判断资料(2)中计算增值税应该确定的销售额是多少?并说明理由。问题三:3、判断资料(3)中计算增值税应该确定的销售额是多少?并
老师好 这题第3问 辅助材料为啥用9%的增值税率?他不是分开计算了金额吗?题目也不好判断是兼营还是混合销售,如果是兼营,不就应该按13%算辅助材料的增值税吗?
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货按实际成本核算。2021年12月1日,该企业“原材料一甲材料”科目期初结存数量为2000千克,单位成本为15元,未计提存货跌价准备,该企业采用月末一次加权平均法核算材料发出成本。12月份发生有关原材料收发业务或事项如下:(1)10日,购入甲材料2020千克,增值税专用发票上注明的价款为32320元,增值税税额为4201.6元。销售方代垫运杂费2680元(不考虑增值税),运输过程中发生合理损耗20千克。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)20日,销售甲材料100千克,开出的增值税专用发票上注明的价款为2000元,增值税税额为260元,材料已发出,款项尚未收到。(3)25日,本月生产产品耗用甲材料3000千克,生产车间一般耗用甲材料100千克。(4)31日,预计甲材料可变现净值为12800元。老师,你好,这就是完整题目
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
就是说一般都是从主业,除非题目特别强调这个公司是多业务的,又强调分别算金额,才是兼营咯?
你看是不是同一个业务,如果是同一个业务既有服务又有货物,一般是混合,这两个是同时的