你好,收款这个分录 还款 做相反分录。

我们收到一笔钱,进了银行账户,借方计银行存款,贷方挂其他应付款 付钱时,借方在建工程,贷方银行存款 那这个其他应付款怎么处理?
如果一个工程拿一个人名字开的材料票过来,那这笔钱用公司的银行存款打给了这开票人,那还需要做笔调整分录吗?例:借其他应付款-法人,贷:其他应付款-开票人
那如果等我冲了那个往来,那个个人又打进来一笔款,该怎么办?,借:银行存款 贷:其他应付款-个人吗?
收到银行贷款,借银行存款,贷长期借款,然后借款转给法人,借其他应收款,贷银行存款,然后法人每月还进来,我借银行存款,贷其他应收款,那这个长期借款后面怎么平账呢
你好,老师,个人往a公司打了500块钱的报名费,然后a公司代收,a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目,我能对冲给他冲平吗?
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
老师,我的固定资产本来是出租的,3月份租期到了就闲置了,那我3月份的折旧就要计入管理费用了吗?还是等4月份再计入到管理费用,3月份还进入到其他业务成本呢?
请问公司购买的卡说是送给客户,这个会计如何入账?
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢