你好同学,嗯正常的话是需要调整一下的哈。
老师,我们是建筑公司,别人用我们公司, 个人打过来的货款我们转给供货商分录,借银行存款贷其他应付款-个人 应付账款-材料公司贷银行存款,那那笔其他应付款个人还挂着怎么处理?我写的对吗?
老师,我再账上跟法人用现金借的款,之后法人从公司取了一笔钱,我可以通过做:借其他应付款-法人、贷银行存款这样把现金借款的那笔钱还了吗
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
如果一个工程拿一个人名字开的材料票过来,那这笔钱用公司的银行存款打给了这开票人,那还需要做笔调整分录吗?例:借其他应付款-法人,贷:其他应付款-开票人
个体会对公打不了款,开票开的是单位名称,那我做账是不是要借:其他应付款—个人 贷:银行 借:应付账款--xx公司 贷:其他应付款-个人 要不要这样过度一下还是直接做借:应付账款 贷银行
之前会计把成本报少了,费用很大,收入280万,成本12万,费用尽267万,毛利太贵了 现在汇算清缴,我直接把费用调到成本里面一些,把成本调到210万,费用57万,这样和实际账务不一样可有什么风险,这样操作可以吗,去更正第四季度表面,
商品出口了,没有报关,也没有收款,但是有采购发票,我想问下这部分出口没有报关的商品怎么处理
老师你好,运输公司一般纳税人税率是多少
老师我们公司是单休周日 月平均天数之前是按26算的 4月的27号是周天本来应该休息的,但是五一不是要放假嘛,全国补班儿都在那天补,那这个工资那天算加班还是这个月就是按26天来算。因为他补的班也是五一的嘛。
姓名【晓俊】证件类型【居民身份证】证件号码【141121198】:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。 换了新电脑,自然人扣缴端申报个税照片显示以上信息怎么操作呢
报关今天太大,完成不了,钱钱提不出来
老师,我说没有细算核算成本,现在招我来核算成本:那不知道3月份的结余库存,我是不是算不了4月的成本 、现在安排把公司实质实物盘点出来了,我作为5月份的期初,然后现在我把期初单价搞出来,所以我到6月就可以算5月的成本了,是这样吗老师。要是算4月份成本首先要有3月结余?
郭老师,问一下,享不享受小微企业是不是按年度来的。
老师你好,单位承担个人部分的社保,汇算清缴时需要调增吗?不调有什么风险吗?
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗
可是开发票过来了,这样转账还需要调整科目 ,那以后这样以个人名义代开的发票转账都挂法人身上了?
啊你好,可以这样的哈,可以的。
那这样法人欠公司的钱不是越来越多
但是你也拿来发票呀,拿来发票不就抵消吗。