需要抵扣多少,认证多少就可以的。

老师好:我单位是商业企业主要经营钢材的,现公司买进一台大挂车用来运输货物的,听说还得办理营运证,请问老师都得需要什么手续我们才能正式使用。
我家是运输行业,一次性买了10台车用于营运用,这10台车的进项税额,我是一次性都认证,还是一个一个认证呢?
老师我们是物流行业,之前我们公司都是烧天然气的车,进项发票就是9%,但是前段时间我们老板承包的一个运输项目,是需要燃油车运输,于是就租赁了一些柴油车运输,然后我们自己拉了柴油回来给燃油车加油,柴油的进项是13%,但是开出去的运输票是9%,现在每次在进项勾选平台提示税率不一致,我想问一下有税务风险吗
老师还有个问题想问您,就是我进了10台车,但我只卖了2台,我的进项是不是只能勾选两台车的进项抵扣增值税可以一次性全部抵扣,我还以为是一个销项对应一个进项呢?如果型号等不一样,也可以一次性全部抵扣吗?这样抵扣完后,后期的销售就没有可以抵扣的,全额缴税了是吗?
老师,请教一下,我们是民间非营利组织,购买了一台电脑,这个电脑能不能直接一次性记入费用?还是必须记入固定资产,再进行折旧?我之前在一般企业企业,购买的资产,低于5000元的,都是一次性记入管理费用的。现在不清楚怎么记账,请教一下老师,谢谢!
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
那如果到时候想在所得税时一次性扣除成当期费用,一个一个认证是不是比较麻烦,不好计算
如果一次性都认证了,在计算当年的企业所得税扣除时,和明年的汇算清缴是不是比较好做
你好,主要是你有留底啊,现在不允许有露底
你的,要么你申请退税,要么你做无票收入。
那我在过两个月就开发票了,开发票的金额也挺大,这样没问题吧?
那我都买了车了,我一直不认证,可以吗?
车都已经进来了,为什么不认证呢?
你好,不认证可以的,现在抵扣又没有时间限制,借固定资产应交税费待认证,贷银行存款,不认证也不耽误你做账。
奥,是可以这么做账的,不影响我固定资产的入账时间,只是不认证发票,是吗?
是的,是这么做的,是这么理解的。
那等到我有收入的时候,在一台一台抵扣进项税,是吗?
是的,可以这么做的。
能把等我认证的时候的分录帮我写一下吗?
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
如果按照您教我的这个方法,我这个月也可以做固定资产,下个月也可以计提折旧,什么都不影响,是吧?当年我还可以一次性记入当期成本费用,一次性扣除所得税,是吧?
是的是的是的是的,是这么做的,是这么理解的,很正确的。
好的,谢谢老师,理解了!有需要在联系您
不要客气,工作愉快。