同学你好 借:生产成本 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时 借:主营业务成本 贷:库存商品
4.某企业为增值税一般纳税人,2019年12月初“应付职工薪酬”科目贷方余额为210万元。本月该企业发生的有关职工薪酬的经济业务如下:将自制的200台加湿器作为本月生产车间生产工人的职工福利发放,加湿器的成本为每台400元,市场不含税售价为每台500元,适用的增值税税率为13%。(含计算过程)
将自制的二百台加湿器作为本月的职工福利发放给生产,车间生产工人加湿器的成
将自制的200台加湿器作为本月的职工福利发放给生产车间生产工人,加湿器的成本为每台400元,市场不含税售价为每台500元,适用的增值税税率为13%。
9、5月29日,公司以自产的加湿器300台作为非货币性福利发放给职工,期中生产工人250人,管理人员50人。加湿器销售价400元,成本价300元,增值税13%。(1)计算分配。(2)实际发放。(3)结转成本。
9、5月29日,公司以自产的加湿器300台作为非货币性福利发放给职工,期中生产工人250人,管理人员50人。加湿器销售价400元,成本价300元,增值税13%。(1)计算分配。(2)实际发放。(3)结转成本。
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,