借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
销售固定资产会计分录的贷方为什么是固定资产清理而不是固定资产呢?在出售固定资产的时候会计分录何时写固定资产,何时写固定资产清理呢?
准备清算注销,固定资产怎么处理?
注销的时候 固定资产怎么清理 处理 凭证咋写
固定资产清理,固定资产处置的时候,会计分录怎么做
老师 账无忧固定资产清理怎么处理 固定资产卡片那里和录凭证是怎样的呢
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
可以固定资产变卖么 变卖的话怎么写 麻烦了
哦哦哦第二个就是是吧
这三个分录都是一块儿做的。
好的 然后余额在借方的话就结转到营业外支出 在贷方的话就结转到营业外收入
你好,对的是的,是这么做的。