你好,花生印花税的行为就要申报

老师您好,我的印花税核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花税就按次申报,没有就不用申报了,不用再像以前似的,没有也要零申报了
我们公司税种核定了加工承揽合同印花税,没有核定购销合同印花税,如果当月发生了销售收入,还需要申报购销合同印花税吗?
老师好,我们7月有收入进账了,之前印花税这种小税种 未申报的,也没有核定,有收入了是不是要核定报税了?
以前按月申报印花税,7月开始是不是所有都按季度申报了,没有核定印花税税种
老师,我这家印花税之前是核定的,7月起印花税季报,是不是就没核定了啊?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
有销售商品就要报买卖合同的电话说。
打错字了,最后三个字是印花税。
目前没什么销售合同,因为大部分是试样的,金额比较小,这要按哪个金额税交了?
没有合同,一般不需要缴纳。
上月开票销售额12万多,不交有税务风险吗?
你好,开发票就要交充值费的。
开发票就按就要交增值税,印花税按实际。
增值税,那我交一点采购的印花税吧,购进有签一些合同。
发生印花税的业务签订合同就要交的。
我们没有核印花税种的
你好,发生了就报,不发生不报。
发生了就交税,不发生就不交税。
好的,我就怕等下税务打电话来,问一下老师保险些
不客气,祝您工作愉快。