你好,花生印花税的行为就要申报

老师您好,我的印花税核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花税就按次申报,没有就不用申报了,不用再像以前似的,没有也要零申报了
我们公司税种核定了加工承揽合同印花税,没有核定购销合同印花税,如果当月发生了销售收入,还需要申报购销合同印花税吗?
老师好,我们7月有收入进账了,之前印花税这种小税种 未申报的,也没有核定,有收入了是不是要核定报税了?
以前按月申报印花税,7月开始是不是所有都按季度申报了,没有核定印花税税种
老师,我这家印花税之前是核定的,7月起印花税季报,是不是就没核定了啊?
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
24年的一个零售,当时已经入账,现在客户让开发票,这个可以开吗?要怎么处理
代收政府性基金*国家重大水利工程建设基金怎么做账呢支付电费时
股东分红加征利息公司承担计入什么科目
老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
酒店行业,顾客要求开去年10月的住宿发票,还能来给他吗?
有销售商品就要报买卖合同的电话说。
打错字了,最后三个字是印花税。
目前没什么销售合同,因为大部分是试样的,金额比较小,这要按哪个金额税交了?
没有合同,一般不需要缴纳。
上月开票销售额12万多,不交有税务风险吗?
你好,开发票就要交充值费的。
开发票就按就要交增值税,印花税按实际。
增值税,那我交一点采购的印花税吧,购进有签一些合同。
发生印花税的业务签订合同就要交的。
我们没有核印花税种的
你好,发生了就报,不发生不报。
发生了就交税,不发生就不交税。
好的,我就怕等下税务打电话来,问一下老师保险些
不客气,祝您工作愉快。