直接计入11月的费用

1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
4.某家用电器商场为增值税一般纳税人。2019年9月份发生如下经济业务:(1)销售空调取得含税销售收入113000元,同时提供安装服务收取安装费22600元(与销售货物不能分开核算)(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2825元每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元(3)当月该商场其他商品含销售额为169500元(4)购进热水器50台,不含税单价800元,赞已付购进冰箱100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值专发票均已经税务机关认证,还有40台冰箱未向厂家付款(5)购置生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款000元,增值税税额12800元。(6)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元当期获得的增值税专用发票以及运费发票已经通过认证并中报抵扣。要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题:(1)计算该商场9月份可扣的进项税额(2)计算该商场9月份的项税额(3)计算该商场9月份的应纳增值税税额,
华光公司2020年6月份发生以下经济业务:(1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存入银行。(2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存入银行。(3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银行,但是按照合同规定于9月份交付商品。(4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。(5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付。(6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。(7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存入银行。(8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。(9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。要求:分别按权责发生制和收付实现制计算六月份的收入和费用以及利润
25.(8.0分)资料:某公司2022年9月份经济业务如下:1销售产品86000元,其中56000元已收到现款,存入银行;另有30000元货款尚未(2)收到上月对外提供劳务的收入1060元。3支付本月份的水电费1038元。4预付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月对外提供劳务而尚未收取的应计收入980元。7预收销货款23000元。8本月负担年初已支付款项的保险费1000元。9上月预收货款的产品本月实现销售收入18600元。10本月负担下月支付的修理费1500元。要求:1分别按照权责发生制和收付实现制计算该公司9月份的收入总额和费用总额。2假如本月再没有任何费用发生,分别计算在这两种方法下的利润各是多少。为什么会出现这一结果?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?