你好,不用缴纳的,你做了账务处理之后再交。

关于印花税,小规模商业按次贴花,我1月份购买了产品入库了,但是发票没来,我在账上做的暂估入库,二月份的时候发票还是没来,但是我要交印花税了,我是不是只交那些有发票的,这个暂估的先不缴纳印花税
筹备期还没收入但有股本是属账薄?购买车间设备的款项需要缴纳印花税吗?是不是有收到的专票全部都要按不含税款交印花税吗?所属广东税务
请问,当月收到发票,不管发票在当月有没有做账使用,都需要先申报印花税吗
请问,比如7月收到发票,但是做账没有用,那需要申报印花税不
请问,发票收到,但是没有入账做成本,需要交印花税不了
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
做账做的预付账款,分录可以做成 借 预付账款 应交税费-待认证税额 贷银行存款嘛
可以的,可以这么做的。
税额的抵扣,和发票联有没有入账是没有关系的嘛
没关系的,可以的,这个属于成本吗?是主营业务成本吗?对应的收入没有还是怎么啦。
是先预付了一些钢材款,但是还没有用到,但是钢材公司已经开票了,这个月要用抵扣联来抵扣税费这样
现在刚才到了吗?刚才到了的话可以做库存商品。
还没有到项目上,就是公司要用多少,然后通知钢材公司直接拉到项目上这样,可以就做成预付账款吗
可以的可以的可以的。