你好 借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目

关于租金,什么情况下会分别选择管理费用、预付账款和长期待摊费用呢
长期待摊费用,关于进项,怎么做账呢
老师,长期待摊费用怎么做账,摊销
长期待摊费用做进项税额转出后 转出的进项税额又变成了长期待摊费用 这个时候怎么摊销
装修费做长期待摊费用都摊完了,现在突然要做进项税额转出到长期待摊费用有30几万,这个怎么摊,原来的长期待摊费用摊了5年这个要从现在转入起再摊下去摊五年吗
我们公司水电站委托第三方来运行之前,开具的增值税专用发票项目名称是现代服务*运维费,2026年7月开始为生产生活服务*运维费,现在开的这个可以吗?还是需要细化?
老师,有退休金的人,另外兼职挣的钱,累计到一起吗?需要交个税吗?
先每个月申报收入,年底再一次性发放工资,可以吗?
老师您好,就是费用报销单,他可能在工地项目上面就是这个报销单,已经在钉钉线上同意了,但是它的原始单据还没有拿给我。 所以可能会出现已付款,但是原始单据未出现在我的手上。 包括有的报销单已付,有的报销单未付。 或者是系统,出现了类似于费用类的发票,但是找不到是谁开的? 往往这种情况的话,嗯,老师都会怎么处理?
老师,做一个金店的外账需要具备什么能力,在平时工作中账务处理需要做到哪些不会被税务查?
关于印花税,请问哪些不用交呢,例如水电费,员工差旅费等要交吧?购入固定资产电脑,货车,要交吗?
小规模纳税人开发票是几个点
老师,你好,我申请了退2022年的,印花税,分录怎么做
老师,我的个税公司承担了,做账是放到借营业外支出 贷:应交个人所得税吗?还是借方不能放营业外支出?
老师,购买车辆购置税应该怎么入账,固定资产又还没有到货。
7月份,钱已经付了,发票还没有到,怎么做账呢
你好,钱已经付了,发票还没有到 借:预付账款,贷:银行存款
然后等收到发票后,再借长期待摊费用,应交税费应交增值税进项税额,贷预付账款,是这样吗
买入的固定资产-生产设备,这要先转入在建工程,再转入固定资产吗
你好,是的,是这样的 买入的固定资产-生产设备,是需要经过安装才可以使用吗
有的需要安装,有的直接就能用
你好 有的需要安装,计入在建工程,完工结转到固定资产 有的直接就能用,购进直接计入 固定资产
再问一下,员工的稻盛和夫培训费,开专票,怎么记账呢
不同问题,请分别提问,谢谢配合。