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长期待摊费用,关于进项,怎么做账呢

2022-08-05 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 15:37

你好 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目

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快账用户8655 追问 2022-08-05 15:38

7月份,钱已经付了,发票还没有到,怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-08-05 15:41

你好,钱已经付了,发票还没有到 借:预付账款,贷:银行存款 

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快账用户8655 追问 2022-08-05 15:42

然后等收到发票后,再借长期待摊费用,应交税费应交增值税进项税额,贷预付账款,是这样吗

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快账用户8655 追问 2022-08-05 15:43

买入的固定资产-生产设备,这要先转入在建工程,再转入固定资产吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 15:44

你好,是的,是这样的 买入的固定资产-生产设备,是需要经过安装才可以使用吗

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快账用户8655 追问 2022-08-05 15:45

有的需要安装,有的直接就能用

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齐红老师 解答 2022-08-05 15:47

你好 有的需要安装,计入在建工程,完工结转到固定资产 有的直接就能用,购进直接计入 固定资产

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快账用户8655 追问 2022-08-05 15:48

再问一下,员工的稻盛和夫培训费,开专票,怎么记账呢

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齐红老师 解答 2022-08-05 15:52

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

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你好 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
2022-08-05
你好,还是按照受益期摊销就行了。
2023-06-08
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2023-11-02
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