你好 借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目

长期待摊费用摊销完后怎么做账
关于租金,什么情况下会分别选择管理费用、预付账款和长期待摊费用呢
长期待摊费用,关于进项,怎么做账呢
老师,长期待摊费用怎么做账,摊销
长期待摊费用做进项税额转出后 转出的进项税额又变成了长期待摊费用 这个时候怎么摊销
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
7月份,钱已经付了,发票还没有到,怎么做账呢
你好,钱已经付了,发票还没有到 借:预付账款,贷:银行存款
然后等收到发票后,再借长期待摊费用,应交税费应交增值税进项税额,贷预付账款,是这样吗
买入的固定资产-生产设备,这要先转入在建工程,再转入固定资产吗
你好,是的,是这样的 买入的固定资产-生产设备,是需要经过安装才可以使用吗
有的需要安装,有的直接就能用
你好 有的需要安装,计入在建工程,完工结转到固定资产 有的直接就能用,购进直接计入 固定资产
再问一下,员工的稻盛和夫培训费,开专票,怎么记账呢
不同问题,请分别提问,谢谢配合。