你好,还是按照受益期摊销就行了。

长期待摊费用做进项税额转出后 转出的进项税额又变成了长期待摊费用 这个时候怎么摊销
装修费做长期待摊费用都摊完了,现在突然要做进项税额转出到长期待摊费用有30几万,这个怎么摊,原来的长期待摊费用摊了5年这个要从现在转入起再摊下去摊五年吗
长期待摊费用下设的两个科目固定资产改良支出和其他摊销,当时都是计入长期待摊费用_其他摊销的,也应该从这个科目摊销,可是摊销时候有几笔走长期待摊费用_固定资产改良支出了,所以这个科目出现了负数,这个怎么调老师,去年就开始了
长期待摊费用下设的两个科目固定资产改良支出和其他摊销,当时都是计入长期待摊费用_其他摊销的,也应该从这个科目摊销,可是摊销时候有几笔走长期待摊费用_固定资产改良支出了,所以这个科目出现了负数,这个怎么调老师,去年就开始了
我有一笔装修款录期初余额时录在长期待摊费用,在做账的时候,每月计提摊销费用,借:管理费用 贷:长期待摊费用 但是长期待摊费用的余额变多了,这是什么原因呢?
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
老师,将企业不同的职能作用拆分到不同的主体?这在税务筹划方面有什么用?喜欢开个体户是目的?为了个税减免?
老师,退休人员的退休金和退休之后又找的工作挣的钱,要放到一起交个税吗?
网站域名费用收到软件服务费发票入什么科目合适?详细说说
电子税务局查季度申报表怎么查,路径告知一下
比如我的长期待摊费用费用要摊60个月已经摊了25个月了,这个进项要做转出 那这个转出的金额自己直接加到未摊部分按余下的25个摊掉吗?
你好 前面的不用管 后面增加再摊销就行
相当于新增加一个长期待摊费用一样是吗? 这个原来是一笔装修费 原来会计应该是入账了但没认证 所以要做进项转出
还是转到原来长期待摊费用那里,就是没有摊销的这一部分,增加了后面继续摊销就行了。