你好,这个是不能进入到外账了。

公司自制的报销单,放入外账的,同事把报销内容打印上的,又给手写了明细部门,这样可以吗?
公司需要海外投放,海外投放没有发票(只有消费单的收据)这样可否入账
收款收据可以入账吗?比如从外面买东西,拿到一张收款收据,员工根据这个来报销,这个可以入账吗
收费公路通行费电子票据汇总单这样的票据可以报销入账吗
这样的报销单据可以放入外账吗
老师你好,我单位印刷厂,上个月没有开具发票,没确认收入,没有结转库存商品。这个月只开具了一笔小订单的发票,要把上个月的库存商品和这个月的库存商品一起结转吗
老师,加汽油开的专票可以抵扣吗
附件税和印花税依据什么计提
同一种物料,有采购回来进行生产产品,也有进行销售的,需要对该种物料进行生产与贸易业务上的划分,是否可以进行核算维度编码划分,不需要进行核算维度名称的划分,还是说两个都进行划分,哪种方式会更好?
老师我们亚马逊平台的1-3月的数据 是怎么申报呢
个体户的法人付款,开个体户的发票没问题把
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?在网上搜了一下,有的说可以在企业所得税汇算清缴前扣除,有的说是与经营无关的支出,要在企业所得税汇算清缴的时候,调增处理。到底是否调增呢?
老师请教一下开免税票的企业,无票收入报的就是就是合计数是吗?还有就是进项的专票是价税合计进成本吗
老师,优秀员工奖合并工资申报个税,其中有一名是劳务派遣,这个个税怎么申报,我司目前只申报本厂员工个税。
老师,去年的交的契税,我今年能直接入税金及附加科目吗?我们是小企业会计制度。
可是我们公司都是对公转账的
你可以入账会算清缴的时候纳税调整。
图一是我们公司报销的
正常入账会算清点的时候纳税调整。
图二应该是不可以,我能理解,图三为什么不可以放入外账呢,图三是我们公司员工报销的
抱歉,图3是发票可以记录到招待费。
这个招待费可以计入外账吗,这个是招待法院的人的,老师说的调增是因为招待费只能按照销售收入的千分之五,和招待费的60%,之间比较,来取数是吗
对,没错,就是你说的这个意思。
我担心的是国家不允许公职人员接受宴请什么的,不能入帐,所以问下是不是报销单据不能填写招待费,我主要想知道,税务局检查的是税,不是稽查公职人员接受宴请什么的吧,想问下这种招待费大家都怎么写附件的,怎么填写单据的,会不会因为我们公司招待了一些行政事业单位,单据的填写给我们带来麻烦
这个税务是不会查公职人员的 这个也不能证明是公职人员
像老师你们遇到这样的单据都怎么填写单据的。我觉得这样太明显是招待公职人员了,做外账是不是不妥,这样明显,都想告诉全世界做了什么事。老师你们事怎么填写单据的呢,想图中这样填写是不是很不好
报销的时候就不要写这么清楚 不要写招待税了
这个图中的全是用公账付款的,肯定要做外账的。公账付给我们公司员工报销用的, 怎么填写单据合适呢
比如就写招待费 你们内部知道招待谁就行了
那如果税务局问起来,招待费,我该怎么解释呢,一般怎么解释呢
你就可以说招待某个客户了,税务局一般也不会查的这么严格。
还有你们这种招待费,我们就是凭证+发票+报销单+饭店的点菜单+银行回单这样处理的,老师你们是怎么处理的呢
附件这样合适不
你这些附件已经够用的。
这种肯定也就是技术到业务招待费呀。