我没太明白你现在的疑虑点是什么。你的意思就是说你收到了一张发票,但是你单位不知道,没有入账,要删除相关的数据吗?

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是这样的,我手上有一张票,他本身应该是在河北省那一边申报的,但是因为我们这边普遍公司都是浙江省,就只有这一个是河北省,我也是刚出来并不是很了解,然后我手上有一个APP是通用采集软件(含农产品),我原以为是那个全国通用,但是后来主管跟我说了,我才知道是浙江省通用采集软件,他并不是河北省的。但是我已经在这个浙江省的那个采集软件上开了河北省公司的账号。并且已经将那张河北省的那张苗木票给那个数据申报了,因为原本浙江省的话,不是要在那个通用数据采集里面将那个苗木票数据申报上去之后再在那个电子税务局里面那个上传吗?
然后我现在的话就想知道这样有没有一个解决的方法。或者我直接在那个浙江省通用采集的那个APP上面直接把这个公司删掉的话,会不会有什么影响那些我申报上去的数据会不会也一起直接被删掉?
你是申报什么税?为什么会存在你这种情况呢?这个申报税的话,是看你公司所在地,就在那边的税务局申报。
增值税里的苗木票,但是我那个时候并不了解,我是在后面才知道我那个苗木票数据上传的那里是上传到了那个浙江省的通用采集数据软件而不是河北省,我上传错地方了,所以我想知道我直接删掉公司会不会产生影响
这个不会影响。你直接在你录错的系统里面删掉,重新上传就行了,这个对公司也没有影响。
好的,谢谢
不客气,祝你工作愉快。