借应收账款、负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、负数 红冲无票收入 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费, 确认某某收入
老师,去年12月我确认了无票收入,现在对方把票又开过来了,怎么处理啊
老师您好,我现在确认收入的是未开票,如果报无票收入了,后面对方又要求开票了,怎么做账啊?报税的时候该怎么处理呢?
老师,请问:在21年9月对方公司转了一笔款进来,我们这边一直没有开发票给对方,之前记了预收账款,现在如果不开票做无票收入的话,怎么处理?
老师,我之前收了一笔广告费,做了无票收入,现在给对方开了发票要怎么处理啊?摘要要怎么写啊?
老师我之前有几笔收入入到不开票收入了 然后这个月对方又给开票了 我之前的账需要怎么处理呀 都是分开入得账 然后摘要怎么写呢
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师好,电脑重新装系统了,个税信息重新填上去申报的时候出来这个提示要怎么处理呢
老师好,电脑重新装系统了,个税系统信息怎么恢复呢
老师:我们是运输公司,有几辆大货车,加油卡是几万的充,几辆车共用,这个充值油卡时要记入待摊费用吗?借:待摊费用一加油费,贷:银行存款。然后月末分摊,借:主营业务成本一加油费,贷:待摊费用一加油费吗?还有我们高速费也是一次充卡,几辆车共用的,是不是也和加油一样处理?以上这样处理对吗?谢谢老师
关于工资,社保,个税的计提和发放会计分录,及做账时间 月末计提做几个分录,次月做哪些分录
老师 我想问一下就是关于那个固定资产折旧方法的计算 嗯……我看着这个公式去算的话还是会算的 但是呢 如果不看着书上的公式的话就不是很会了 这个是不是因为对公式的不熟悉呀 是不是要多刷题还是要怎么样呀?在备考初级职称
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
之前收到钱了,借的银行存款
钱没有退回来,用应收账款来代替就可以的,现在这个应收账款没有余额。
这次是只冲贷方的收入和销项税,还是把借方的银行存款也红冲了?
只冲销项和主营业务收入就可以了,银行不用动。
直接借红字收入和销项税,贷收入和销项税?摘要写红冲哪号凭证?
可以的,或者是直接红冲收入也可以啊。