你好,销售的是货物的吗? 一般根据你的税负 制造行业还是商贸的?

请问老师 购买方需要发票 但是谈的价格就是不含税的 我们开13个点专票 收对方几个点合适 要怎能计算比较合理
我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
老师您好!购买商品要求对方开票,票面是3个点的税率,但对方要收我们10个点的钱,这合理吗
你好。老师,我们公司要开6个点的发票出去,一般收取对方几个点才不会亏呢,如何计算税点收多少比较合适呢
买了不含税12727元的货,要加10个点税,然后她开13个点的发票,但对方计算出的含税金额是14140,就是我们付14140开票也开14140。这样计算对吗
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
物业公司,2025年分期确认申报增值税,今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税,3月报收入50万,4月准备报300万,请问申报后会不会预警
老师好, 问下单位股东2个,有一个已变更了, 比如之前A200万,B100万, 变更后A200, C100 变更后的章程上写认缴款A200,C100 出资日期2027.12.31日, 这是什么意思
铝合金厂统计不清的情况下,坯料和喷涂料怎么算成本
接手一家健身房的小规模,原来是私人卡收钱,花钱买了固定资产,在营业,现在想全部流水通过公账,我接手记账固定资产怎么入账
异地项目开的分公司需要在当地预缴企业所得税么?
沙石行业
自己开采增值税3% 附加税12% 印花税万分之三 所得税利润100万以内2.5% 利润100-300万5% 资源税1%-4% 水利建设0.1%地区有差异 加起来就可以
如果按照最低的来算6.5%左右的
不是自己开采 是开13个点的销售发票
老板说10个点 我才换到这行业 不清楚
如果有抵扣的情况下 增值税根据税负一般也就在2%左右的税负 资源税没有 其他的一样的 5%左右的的
意思是开13个点销售发票 收5-5.6%就可以了吗
你好对的 是这个意思的
那我给别人开13个点 收10个点不会亏了
别人给你开发票 收取税点加在你的销售额里面了就不亏
我们就很多这样的情况 别人把钱存公户 但是我们卖的货品是不含税价的 后面对方又要求给他开13个点的专票 所以 我们就要收10个税金 而且对方还没有成本发票给我们
那不行你们多交税了 亏了 你开发票13%的增值税 附加税12% 印花税万分之三 所得税利润100万以内2.5% 利润100-300万5% 水利建设0.1%地区有差异
对 所以这个问题 不知道怎么处理
跟人家说下你们的情况 收取的税点16
如果是收16个点 又会影响销售
不影响啊 额外收取就是了
不开发票的 私下收的
建材行业 经常这类问题
你额外收取不含税销售额*税点的 这部分不开发票 比如销售额100 公户收100*1.13 私下收他100*16%
私下收16客户不愿意 建材好像收10比较多
建筑材料得看具体的 你这个不适合 如果他是其他的材料,销售方给你他开3%的发票可以 你这个你购入的不开发票 不同意你提高单价的