你好,销售的是货物的吗? 一般根据你的税负 制造行业还是商贸的?
老师,请问一下对方开13个点的专票,我司只要支付10%的税点,因为当时老板谈的是不含税价格,现在对方说开给我们1%的专票,也不收我们税点了,麻烦帮我看看我们亏了多少?
请问老师 购买方需要发票 但是谈的价格就是不含税的 我们开13个点专票 收对方几个点合适 要怎能计算比较合理
我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
你好。老师,我们公司要开6个点的发票出去,一般收取对方几个点才不会亏呢,如何计算税点收多少比较合适呢
我们公司是一般纳税人的生产型企业,有客户买我们公司的货,价格是不含税的价格,不要发票,有些可能是当时买货时不要发票,后来又要发票,针对于之前不开票的客户后来又要发票,我们如果给他收开票的税点,还有就是我们在供应商那买货,有时也不要票,但后来因为进项发票不足,也需要进项票,但供应商会找我们单独收税点,我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票,收几个税点合适,这个怎么算
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
沙石行业
自己开采增值税3% 附加税12% 印花税万分之三 所得税利润100万以内2.5% 利润100-300万5% 资源税1%-4% 水利建设0.1%地区有差异 加起来就可以
如果按照最低的来算6.5%左右的
不是自己开采 是开13个点的销售发票
老板说10个点 我才换到这行业 不清楚
如果有抵扣的情况下 增值税根据税负一般也就在2%左右的税负 资源税没有 其他的一样的 5%左右的的
意思是开13个点销售发票 收5-5.6%就可以了吗
你好对的 是这个意思的
那我给别人开13个点 收10个点不会亏了
别人给你开发票 收取税点加在你的销售额里面了就不亏
我们就很多这样的情况 别人把钱存公户 但是我们卖的货品是不含税价的 后面对方又要求给他开13个点的专票 所以 我们就要收10个税金 而且对方还没有成本发票给我们
那不行你们多交税了 亏了 你开发票13%的增值税 附加税12% 印花税万分之三 所得税利润100万以内2.5% 利润100-300万5% 水利建设0.1%地区有差异
对 所以这个问题 不知道怎么处理
跟人家说下你们的情况 收取的税点16
如果是收16个点 又会影响销售
不影响啊 额外收取就是了
不开发票的 私下收的
建材行业 经常这类问题
你额外收取不含税销售额*税点的 这部分不开发票 比如销售额100 公户收100*1.13 私下收他100*16%
私下收16客户不愿意 建材好像收10比较多
建筑材料得看具体的 你这个不适合 如果他是其他的材料,销售方给你他开3%的发票可以 你这个你购入的不开发票 不同意你提高单价的