你好,这个十个点是怎么算出来的?
我买了一个桌子不含税是860元,然后对方公司开13个点的专票,他收10个点,我得付他946元,对吧!我们公司的专票是13个点的。然后我的问题是开专票划算还是不开专票划算
买了不含税12727元的货,要加10个点税,然后她开13个点的发票,但对方计算出的含税金额是14140,就是我们付14140开票也开14140。这样计算对吗
老师好 ,我想问下开13点的票给对方,然后对方退回4个点给我们,是不是按13点的票面金额换算成不含税金额*4%?就是退给我们钱?
老师 不含税金额是3037元 我们需要对方开发票 对方说开票需要加7个点,然后税额的税也需要我们承担,这样的话我们需要给他打多少钱呢?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
一般是12727乘以10%。如果不额外收取的话,可以开到。