 
                            你好! 确认5万收入 结转30万成本,即可 附件是质量检验报告和领导批准报废处理(证明已过期)。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,公司有一批产品,因客户觉得产品质量有问题不接受,但是我们检测是没有问题的,因是安装过所以不能再次销售形成呆滞产品。比如这个产品不含税卖价是3万,13%税率 (对于这种损失,进项税额那些有需要转出的吗) 处理方式1.公司如果直接报废,应该怎么做账务处理? 2.如果卖给收废品的,只是收到5000现金没有发票的怎么处理
某企业为一般纳税人,增值税税率为13%,主要生产和销售A、B、C产品,销售价不含增值税,销售的同时结转销售成本,2019年12月发生如下业务:1)1日,向乙企业销售A产品,售价为80万,成本60万,货已发出,已开具增值税专用发票,货款尚未收到,合同注明现金折扣条件:2/10、1/20、N/30,计算现金折扣不考虑增值税。8日,乙企业付清货款,款项已收存银行。2)6日,用银行存款支付管理部门业务招待费0.5万,银行承兑手续费2.2万。3)15日,向丙企业销售B产品,售价为350万,由于成批销售,给予4%商业折扣并开出增值税专用发票,款项尚未收到,该批产品成本240万。4)20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件C产品,销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万已确认入账,成本上月已结转,该企业同意退货,开具红字发票,退回产品已入库且手续已办清。5)30日,销售材料,售价为160万,款项已收存银行,该材料成本145万,已计提跌价准备2万。6)30日,实际收到经营租出生产设备本月租金30万,月折旧额20万。要求:根据上述资料,编制会计分录。
、某企业为一般纳税人,增值税税率16%,主要生产和销售A、B、C产品,销售价不含增值税,销售同时结转销售成本,2018年12月发生如下业务:(1)1日,向乙企业销售A产品,售价80万元,成本60万元,货已发出,已开出增值税专用发票,货款尚未收到,合同注明现金折扣条件:2/10、1/20、N/30(不考虑增值税)。8日,乙企业付清货款,款项已收存银行。(2)30日,实际收到经营租出生产设备本月租金30万元,月折旧额20万元。(3)6日,用银行存款支付管理部门业务招待费0.5万元,银行承兑手续费2.2万元。(4)15日,向丙销售B产品,标价350万元,由于成批销售,给予4%商业折扣并开出增值税专用发票,款尚未收到,该批产品成本240万元。(5)20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日20件C产品,销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元已确认入账,成本上月已结转,同意退货,开具红字发票,退回产品已入库且手续已办清。(6)30日,销售材料,价170万元,款已收存银行,该材料成本145万元,已计提跌价准备2万元。要求,对该企业上述业务进行账务处理。
某企业为一般纳税人,增值税税率16%,主要生产和销售A、B、C产品,销售价不含增值税,销售同时结转销售成本,2018年12月发生如下业务:(1)1日,向乙企业销售A产品,售价80万元,成本60万元,货已发出,已开出增值税专用发票,货款尚未收到,合同注明现金折扣条件:2/10、1/20、N/30(不考虑增值税)。8日,乙企业付清货款,款项已收存银行。(2)30日,实际收到经营租出生产设备本月租金30万元,月折旧额20万元。(3)6日,用银行存款支付管理部门业务招待费0.5万元,银行承兑手续费2.2万元。(4)15日,向丙销售B产品,标价350万元,由于成批销售,给予4%商业折扣并开出增值税专用发票,款尚未收到,该批产品成本240万元。(5)20日,由于发货错误,丁公司要求退回上月25日20件C产品,销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元已确认入账,成本上月已结转,同意退货,开具红字发票,退回产品已入库且手续已办清。(6)30日,销售材料,价170万元,款已收存银行,该材料成本145万元,已计提跌价准备2万元。要求,对该企业上述业务进行账务处理。
被客户退回一台产品,价值30万,已经冲回成本和收入,现在这个产品已经过时不能再次销售,现在公司当废品无票卖出5万的价值,请问下,这个要怎么账务处理?需要什么证明证明这个产品已经过时了吗?
 
                老师,受益所有人信息备案是哪里通知的?从哪里看要不要备案呢?看到好多公司都在弄,
请问老师,申报的资产负债表表和账上数据不一致,经自查后发现有一笔多写了一个0,还有一些往来实际已经结清但账上还挂着,调整完后怎么写说明?
老师好现在公司要股权融资,注册资本不变,只稀释老股东股权,新投入的钱打公司账户,这样除了印花税还涉及别的税费吗?
老师你好公司十月二十一才跟我买的社保十月底发的九月份工资通常扣理应十一月发十月份资里面才对
老师,我10月份收到进项税发票是专用发票,个体户一般纳税人,但是没有收入,我想问是怎样处理怎样做账怎样写分录
我是个体户,然后我还是农户,我承包农村个人的土地种植的小麦,卖给面粉厂,面粉厂说要开发票,我需要交税吗?
请问老师,乙是甲物业公司的分公司,安排在A小区负责该小区的物业管理,乙办公的地方是无租使用A小区上级主管部门的房屋的。主管部门是非涉税部门。请问乙要缴纳无租使用的房产税吗?
老师好,老师资产负债表的应收账款是照抄应收账款的科目余额表的借方余额填列吗?
老师你好,我想问一下就是公司员工在另一个公司上班工资也会给我们公司,差额是从我们公司付的,所有的福利也是从公司走的,我们没有现金,是从另外一个公司代发福利费,那这个现金福利是属于借款么?
题库怎么选择成中级?