嗯嗯,可以的。 借:其他应收款-某经理 贷其他应付款-老板

我想问下,我们公司之前是一个老板,3月份后实际是增加到3个老板,然后营业执照的那个股东是前老板和一个公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3个老板的(营业执照没变更),3月份后实际公司业务是3个老板打伙的,然后对外注册资本还是那些,对内注册资本没有,现在做账的钱付支出是往其他应付款之前那个老板名下的,(前期的付支出的钱是前老板隶属于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的费用,其他两个股东把投入的钱给我之前老板私人卡上。像这样子的怎么处理好
老师好,有一个基地经理想申请备用金,公司的账上没钱,也只能是先管老板借,是提付款申请吗
老师好,有一个基地经理想申请备用金,公司的账上没钱,也只能是先管老板借,是提付款申请吗
老师好,有一个基地经理想申请备用金,公司的账上没钱,也只能是先管老板借,是提付款申请吗
老师好,有一个基地经理想申请备用金,公司的账上没钱,也只能是先管老板借,花钱时是先提付款申请吗?然后我们在钉钉上评论没钱,然后老板用个人卡付吗? 谢谢
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
老师好,企业的印花税买卖合同,可不可以根据每月进项和销项的金额来统计需要缴纳多少印花税?
小儿推拿按摩店,之前是定额发票,现在需要开电子票,开票类目怎么开
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,
2026年1-5工资是5000,社保缴费基数5000,2026年6月调整为3000元,社保缴费基数不能调整还是得按5000缴纳税务局说,2027年才能调整最低基数,把6月到12月社保基数不是多交了吗?
老师好,基地经理能申请备用金吗?他可能把花的所有钱,比如,快递费,比如低值易耗品等等都放在一起,开张发票。怎么避免这种情况发生呢?谢谢
也就是没花一笔钱,提一次付款申请吗
能否申请备用金是你们内部管理的事哈,老板同意就行
也就是每花一笔钱,提一次备用金吗
怎么避免把所有的费用都放在一起呢?
这个你可以要求他报销的时候不把所有的费用都放在一起
也就是每花一笔钱。提一次付款申请,这样就能把花的费用明细分开了是吗
关键是他花的钱大部分没有发票,他自己又想买,别人买的东西不太好,
这个问题,谁也没办法了哈。
我们的意思是不给他备用金,给他的话不知道买什么了,还没有发票,怎么能及时的把钱给他,通过他提付款申请是吧,我们财务钱是给了,但是发票不知什么时候能来? 我们想又能及时的把钱给到他,他又能及时的把发票拿回来。流程是怎样的?
这个没有万全之策哈。没办法解决的,现实中很多的