你好,不需要的,。你好,不需要的,因为社保是按月的。
老师,6月底去办的社保开户,7月份扣了6月和7月的两个社保,但是给员工做工资的时候没把个人应交的那部分扣下来。现在6 7月份的还记在垫付里面。我现在是不是得先把6 7月份的钱收上来,然后现在做7月份工资的时候再把这个月缴纳过的保险费扣下来?
老师,我司发6月份工资扣7月份社保,我当时在计提6月份工资的时候,只计提了6月份买社保员工的工资,现在人事发的6月份工资表中包含7月份买社保的员工,那现在是要在7月份补计提6月份的工资吗
请问老师,公司是当月缴纳上个月的社保,这次7月份社保缴费基数有调整,那我们7月10号发放6月份工资,6月工资中的社保个人负担部分是按新的缴费基数来还是仍旧按照旧的?
老师您要,7月份社保基数新出了,我是不是做7月份工资表,就该按新的基数做了呢?
老师,7月份账,开的是6月份的工资,但是社保7月核基数是按7月份的,那这个需要处理吗啊
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
员工社保个人部分是直接从工资扣除的,,那等发放7月份工资时在按新调整基数的扣吗老师
是的是这样处理的
那现在月份结账有余额就不管吗,,是不是等到下个月就平了
是这。是这样情况。是的