学员你好,原则上不可以,需要作废重开,但是不想重开的话问题也不大,因为系统没点,到时解释吧

我们开出去的专用发票,销售方记帐凭证*记帐联,这张我们做帐放到凭证里面用的这联,我们自己的章盖的不是很清楚,给别人的几联章盖的都没问题,请问我们自己这联章盖的不清楚可以入帐吗,还是需要作废重新开票重新盖章?
老师,上个月我公司第一次领了五张专票,正常作废一张后又正常开出一张发票,这个月没开过票,公司领导想让开出一张十万的票,给对方拍照看下不用,然后再作废掉,行吗?
你好老师 请问对方开给我们的普票我们弄掉了,销售方给我们的,现在对方不给我们提供他们第一联复印加盖发票专用章作为税务抵扣依据如何处理啊老师?是普票 我找一张金额不相上下抵扣可以吗?
老师,收到专票抵扣联,下方盖了两个发票章,不重叠,章的内容对的,估计第一个位置错了又在正确处盖了一个,请问此张票可用吗
我想问一下。我开给人家的发票抵扣联上,不小心那个发票专用章不知道谁没放好,上面有一个印子印在那个数字上,这个要作废,重开吗
老师,我们是在建工程中,对方11月就给开了一张专票,但是还没付款,这张发票合同可以先不入账吗,等付款后在入账、在勾选认证可以吗? 等于是要跨年入账了,可以吗
老师好,我用亿企代账做的账,我看月末结转提示有所得税费用,那就是要计提所得税,但是我计提完,发现和税务申报的数字不一致,那这个怎么操作计提和税务一致数据?
老师,我咨询一下他这个个人名下有个体户的营业执照单位是不是不能给他返现开票呀?如果开了的话,怎么办呢?
老师国企购入便携式计算机4台需要开箱验收吗?
研发支出,计提结转,发放时的分录
老师,银行收到货款,半年也没有开票,按正常来说是计未开票收入,但一般纳税人增值税13%,客户不想交税,要怎样把应收平了?
老师,请问人工就是成本的情况,是不是要将工资结转为成本的
老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧