你好,7月份改成按季度申报了,你10月份的时候登录电子税务局申报就是了

老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
原本要交29.4印花税,因登陆电子税务局点了留抵退税的留底,直接抵减了,没有要交税,但是申报的印花税表还是29.4,这个29.4上月计提过,现在应该怎么做账
以前印花税直接登陆电子税务局,未申报的界面会有,这个月开始怎么没有了,请问我该去哪里报印花税
进去电子税务局网页版,我的申报那里提示申报项目为0项,之前都是显示增值税和财产行为税(印花税),这个月没有申报印花税,但是不提示未申报,这个是不用申报的意思吗
老师,电子税务局里面的税种核定里面没有印花税(营业账簿)的核定,请问我这个月可以申报营业账簿吗?
一般纳税人和小规模都是按季吗?
你好,是的,印花税是这样的