你好,开票界面发截图过来

老师您好请问对方已经开具了红字发票信息,我这边是在负数发票填开那里操作吗?然后还要对方发个文件格式导入系统才能开票,
老师,我上月开了4张专票,对方认证之后发现有问题,现在对方已经开了红字,我这边要开负数发票,但是我在我的UK里面查不到她红字信息,是怎么回事?
老师 我单位开出去的发票 已经抵扣了 开红字发票是我这边点开红字信息填开,选购买方申请已抵扣吗?还是购买方直接在他们开票系统操作?
老师我在听开具红字专用发票那,增值税专用发票红字信息表审核下载,出现演示系统不能下载,到下一步负数发票填开那,打开红字信息表文件,点击出现请先下载红字发票再导入。这步不操作,我想操作下一个内容还操作不了
老师好,已经抵扣的发票需要对方开红字,是我们这边先在税务系统中开红申请,然后把号给对方让他们开出负数发票对吗
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
发过去了老师
你好,你第一张图不是?
后面发了二张怎么看不到?
你好,我现在这里只显示你发的第一张图,没有其他图片
可以看到吗老师
你好,看到了,对方给你开了红色发票信息表,你点发票填开那里
是这个界面吗
你好,这里没有负数开票的选项吗?
老师是这里的发票填开吗
是这个界面吗
你好,最后一个图选择负数发票填开
要导入红字信息表文件,这个文件是购买的要发过来的吧
点击负数发票填开就是最后这张图的提示
这张表是要以文件格式发过来吧老师
你好,信息表对方不是已经开了吗?你点开后第一个图面就是这个吗?
你点开负数发票发截图
就是这个,第一张图
点开负数发票填开就是这个界面
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/37782512600看看这里对你有帮助
老师网址打开没信息内容
使用对应红字发票信息表开具负数发票 在“增值税专用发票红字信息表查询”中查询出待开具的负数增值税电子专用发票信息,在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税电子专用负数发票开具。