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老师,我想请问下,因为我们实际工作和理论会有很大的区别,在实际工作中经常会把进项发票放到后面勾选,那就造成我们做账,比如2022年2月份开的办公用品的费用,2月份发票也已经开过来了,但是在2022年的7月份勾选,那我们做账就会在2022年的7月份 借,管理费用,借,进项税,贷,银行存款,这样不符合权责发生制,但是我们公司都这么做账的,我们会计说没关系的

2022-08-08 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 15:22

你好,不勾选的话也可以做帐,放在应交税费待认证里面

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快账用户3364 追问 2022-08-08 15:36

是放在应交税费-待认证还是放在应交税费-待抵扣里面呢

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齐红老师 解答 2022-08-08 15:37

您好,因为没有勾选,所以放在待认证

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快账用户3364 追问 2022-08-08 16:09

那我们的会计经常这样做的,他说实际这样没有关系的

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快账用户3364 追问 2022-08-08 16:10

她都经常有很多2月-3月的发票放到6月-7月来做账的

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齐红老师 解答 2022-08-08 16:12

你好,不跨年的话,风险会小一点

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快账用户3364 追问 2022-08-08 16:14

老师,你们都是按照权责发生制来做的吗

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齐红老师 解答 2022-08-08 16:16

你好,是的,我们一般是按权责发生制

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