可以,这张发票可以报销

老师,想咨询一下,我刚接了一个个体工商户,小规模纳税人,开业几年了,但是从12月才做的税务登记,上个月通过税务局代开了一张普通发票,税率那栏的的是星号**,也没有建过账,这个月需要报税了,我报增值税是不是要把一个季度的收入全报上去呢,个税经营所得需要报吗
增值税纳税申报全业名称:北京光明有限责任公司企业质:国有企业(一般纳税人)去定代表人姓名:刘光明企业地址及电话:北京市光华路53号,010-88企业所属行业:制造业(生产销售微波炉,出不含税单价为500元台,成本为400/台)开户银行及账号:工行光华路分理处3301022009011503954纳税人识别号:91101000000002020年7月该厂购销情况如下1)1日向当地某商场销售微波炉500台,并开具增值税专用发票,单价(不含税)为500销售额250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方于1月7日款,于是在结算时,给子商场5%的现金折扣。2)8日销售500台微波炉给外地某客户,并开具普通发票,价税合计为282500元。且支付费用价税合计5450元,收到的增值税专用发票上注明运费金额5000元,税额450元,该外3)9日拨付2台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票户款项未付。4)10日,没收遍期仍未收回的包装物押金67800元,确认收入但未开具发票
企业名称:北京光明有限责任公司;纳税人身份:一般纳税人;登记注册类型:其他有限责任公司;法定代表人姓名:刘光明;企业地址及电话:北京市光华路53号,010-888888企业所属行业:制造业(生产销售微波炉,出厂不含税单价为500元/台,成本为400元/台);开户银行及账号:工行光华路分理处3301022009011503954;纳税人识别号:91110100000010001K。2021年8月该厂购销情况如下:(1)1日,向当地某商场销售微波炉500台,并开具增值税专用发票,单价(不含税)为500元/台,销售额250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣。对方于1月7日付款,于是在结算时,给予该商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税)。(2)8日,销售400台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票,价税合计为226000元。支付运输费用价税合计4360元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额为4000元,税额为360元,该外地客户款项未付。(3)9日,拨付2台微波炉给本单位职工使用,未开具发票。(
老师您好,我咨询一下,增值税普通发票,名称和纳税人识别号都对,只是地址,电话那栏打的是采购人的手机号,开户行及账号没打,这张发票可以报销吗?
老师:1、全电发票现在是就试点,那如果全部实行,那是我们就换个平台开还是新注册的公司才是全电?2、现在开好直接到对方系统,那全电报销的话怎么办?让自己这边的会计打印报销吗?3、全电票面没有地址跟账号,那汇款要零时跟对方要账号吗?4、一般纳税人,只要是福利类发票,如餐费、旅游、工作服等都不能开专票进来抵扣吗?
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
好的,谢谢老师!
不用谢,有帮到你就好。