同学你好 7月份在平时做账的时候已经把增值税做了,月底如果销项大于进项,就转入未交增值税就行 8月份: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

您好老师,7月份我们房地产公司账号转到有一个电脑技术有限公司办理电子证书费1000元,当时他们没给我们开票,8月份开了增值税发票,我7月份怎么做凭证,然后8月份怎么做,帮我教一下
我们是小规模纳税人,7月份,8月份,9月份都有凭证,我们是7月份结一次帐8月份结一次帐吗?老师
老师,我们公司预交电费。拿到缴费凭证我们才冲电费。我想问下,当出纳拿回凭证来,6月的缴费凭证做账做到7月,7月的缴费凭证做到8月,8月的缴费凭证做到9月,是这样的思路吗?还是6月的做到6月,7月的做到7月……
老师,8月份缴纳7月份应交增值税,缴纳时怎么做会计分录?结转时怎么做?7月份需要计提吗?
老师我缴纳7月增值税税款,但是8月缴纳的我做到几月份!
如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
请问老师有限合伙企业买卖股票需要缴纳哪些税费呢?
啥叫做开户银行?不懂
老师您好 我个税申报年终奖没有超过36000一年为什么个税系统显示还要交税 是不是报表填错了 需要注意哪些点
我们是一家酒品经销商,我方外聘业务员进行销售推广,推广中产生的费用由业务员先行垫付,酒厂核实费用后承担该项费用。要求是我方开具6个点的服务费发票,款项经由我司支付给业务员。现在有2个问题:1、支付外聘业务员的费用没有发票,如何入账; 2、我司承担了6个点的税负,能否在税务规划上给与建议。
现在差额开票,票面,做账的话按1.05做还是1.06
公司从3月份开始所有员工社保都停了,其他业务还正常,个税这块应该怎么操作,怎么规避一下税务风险
公司签了一个合同是关于网站网页维护的,一年400,这个算印花税的时候是属于纯劳务?还是技术服务?
房产原值根据决算报告上的金额吗
老师好,我公司与某街道签订【辖区内部分生活垃圾厢房智慧赋能项目】技术服务合同,技术服务费计入高新收入。认定高新收入需要提供哪些证明材料?
老师还用单独结转进项和销项吗
不用单独结转销项和进项