这个是企业负担的,社保和公积金当月的 借本年利润,贷管理费用、社保公积金。
老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
结算上月应付职工薪酬320万代扣个人应缴纳公积金25万社保保30万,通过银行转账发放货币职工薪酬265万
本月的应付职工薪酬-社保 公积金 余额,是哪个数字。本月缴纳上月的工资。怎么结转社保跟公积金
公司员工5月入职,当月的社保公积金原公司申报代缴了,我司没缴纳。本月我司已补扣该员工上月社保公积金个人部分。现在原单位要求我们公司把5月他们申报代缴的社保公积金退回去。。这个退还5月社保公积金的分录怎么做?需要通过应付职工薪酬吗?
一、若是当月计提工资、社保、公积金,下月发上月工资,缴纳上月社保、公积金,先计提工资、社保时、公积金,①计提时:借管理费用-职工薪酬(按应发数)借管理费用-社保费(单位部分)/公积金(单位部分) 贷应付职工薪酬-工资 贷应付职工薪酬-社保费(单位部分)/公积金(单位部分)②发放工资时:借应付职工薪酬-工资 (是应发数)贷其他应付款-社保+公积金个人部分 贷银行存款(实发数)③缴纳社保费公积金时:借应付职工薪酬-社保费(单位部份)/公积金(单位部分)借其他应付款-社保个人部分/公积金个人部分 贷银行存款(实交社保),这种对吗?二、若是当月计提当月工资、社保公积金,当月缴纳社保公积金,下月发上月工资,这种情况如何记账?
老师您好,我申请出口退税时,需要填写汇率管理,请问我8月出口是以人民币结算的,我天的币种是人民币吗?然后汇率100对吗?还是填1? 汇率单位是100,
老师,请问公司装修花了15万,需要计入长期待摊费用每月摊销嘛?可不可以一次性计入管理费用
请问老师,一般纳税人小微企业在日常的进项发票的获取中为什么总要给开票方支付税点,这个税点最终以什么方式回来?还是说纯亏?
老师,小规模销售达500万转一般纳税人,如9月总销480万,那申请10月转一般纳税人也是可以的吧?
老师 7月买了个水泵4200 我做的分录是借固定资产3716.81 待认证进项税款 483.19 贷银行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新买了一个水泵跟上次型号不一样,这个7月份的哪个购买水泵怎么冲分录?
50万的实收资本13万原股东卖给新股东,然后新股东给公司打款13万,怎么冲50万啊,如何入账,是不是缺什么
老师,之前出库给客户的产品,因某种原因不再收歌,我司领导己签字,也没有给客户开发票,这种情况账务怎么处理更合理
50万实缴,13万转让,账上如何入账,现在有13万的银行入账
收到装修发票,包工包料的,发票内容有门,窗,刷墙之类的如何入账
我这里有一家小规模公司:4月、5月份的库存商品忘记入账了,现在我可以反结账,再重新入这个库存的吗?有影响的吗?第二季度已经报税了。