你好,资产负债表是余额表只有发生额不可以,货币资金你们没有吗?
我有一家一般纳税人公司今年准备注销 之前的帐都没有销售收入,每个月就记录几笔计提工资,发放工资,计提折旧这些分录。目前账上固定资产净值还有两万多,已计提折旧一万多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定资产清掉,但是不想缴税,走管理费用,冲减利润。老师,你觉得这个账务应该如何处理
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
帮我看看我账上只有这些分录涉及资产负债表科目的科目,如领料,销售,发工资,分配工资,收款,计提折旧,费用报销,计提税费,缴纳税费,购料你看这些分录能出得到平衡的资产负债表吗
帮我看看我账上只有这些分录涉及资产负债表科目的科目,如领料,销售,发工资,分配工资,收款,计提折旧,费用报销,计提税费,缴纳税费,购料你看这些分录能出得到平衡的资产负债表吗,有期初余额,能出到一个资产负债表吗?
老师没有工程施工的科目用什么代替
公司对公预付一笔货款给供应商,供应商也没开具发票,也没有收到货物,然后供应商联系不上了,后来就倒闭了,这个付款该怎么做账?
请问我公司销售合同,合同规定收到全款开具发票,但是目前只开了60%,货已发可以提前开票吗
世喜婴儿保温杯怎么开具发票
一般纳税人收到普票,做账需要价税分离还是全额入成本?小规模纳税人收到专票普票因为不能抵扣是要全额入成本,还是要价税分离?
一般纳税人,每月结转进项和销项进行抵扣,计入未交增值税,看余额,如果我要看已交的,需要多做一步分录到,已交增值税吗、有无权威整个完整的分录
老师,房地产开发企业老项目,出售土地转让权, 1、可否差额计税,5%,相关法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返还安置成本,是否扣除,相关法律哪些?
现在不是有跨区域安装的啊 这个预缴的增值税附加税+企业所得税 预缴的时候还有抵扣预缴的时候怎么做账啊,我们公司都是现金支付的 所以我一下子没想到这个 前期的预缴的都没做 上个月预缴的增值税抵扣了 我现在才想起来好像要做账的
我们公司7月份收到24年企业所得税汇算清缴的退税的钱100万,小企业会计准则,我该怎么做账。 1. 收到退税款项时 1,借:银行存款 100 万元 贷:所得税费用 100 万元 第2, 借:所得税费用 100 万元 贷:本年利润 100 万元 这样做对不对 您帮忙看看
你好老师,公司承担员工个税分录怎么写?
有期初,问可不可以出得到资产负债表
你好,需要做科目余额表