服务业里面填写的。

老师,小规模开“建筑服务.建筑劳务”的专票,在电子税务局增值税及附加税申报表中填货物及劳务呢?还是服务.不动产和无形资产?
老师,开建筑服务发票是属于增值税申报表的货物还是服务?
老师,现代服务发票在增值税申报表货物及劳务还是服务类啊
个体户开其它建筑服务增值税票,他是属于增值税申报表的货物及劳务栏,还是服务、不动产和无形资产栏的
老师,建材公司开的发票名称是*建筑服务*装修材料,我报增值税是填货物栏还是服务栏
老师,请问我们公司有国外企业持股15%,现在国外企业退股,目前未分配利润是负数,直接把原始股转让给其中一个股东,这样操作的话,要先税务申报吗?还是直接工商变更股权就可以,谢谢!
老师,我们给班组、包工头或者其他开票方承担的开票税费可以税前扣除吗?
老师你好,(收入-成本)*0.13/收入这个公式可以推出本公司的增值税税负率,是吗
老师你好,房租押金,光收到收据,但是还未付款,这个怎么挂账
老师你好 我现在是小规模公司,收到一张进项专票,下个月升一般纳税人,请问我还可以抵扣这张票的进项税吗
老师,第三季度交了所得税,除了计提所得税,结转本年利润,还要提取法定盈余公积吗?谢谢老师!
你好,定额发票主要是什么业务呢
老师好,公司经营用的办公室就是老板之一名下的房子(一共两个老板),请问1,如果协商的每月2万元的房租,那么也要让他到税务局去代开发票过来吗?2,请问老师,如果他去税务局代开了房租发票,他要交哪些税?公司要交哪些税?谢谢老师,感谢
朴老师,拼多多已经退店了还能进去拼多多后台导该店铺的数据吗?
老师我的对公户收到钱,我做啦无票的服务费收入,需要结转成本吗?
没明白您的意思
在服务类里面填写的。
销售服务不动产服务里面填
那我第一季度的时候是开的20万的建筑服务,但是系统自动填写的是货物及劳务是怎么回事?
第二季度开的是经营租赁,系统自动填写的是【服务、不动产无形资产】
你好,你看下你有服务类的水肿认定吗?
老师,这种是不是没有服务类的税种认定?
是的是的,没有这个
需要找你专管员给你增加上。
那是不是建筑服务和经营服务都是属于【服务、不动产、无形资产】类的?还有我找税务老师加上了之后我的核定是不是就会是服务类的不是货物类的了?这样是不是就不用缴税了。因为还有个个体就是2季度就是核定的货物,但是开的经营租赁开了29万,结果就要交2000多的税
建筑服务和经营服务都属于服务类的,如果是开的普通发票,不需要缴纳增值税,因为小规模3%的普通发票现在是免增值税的。
缴纳的这个29万的是生产经营所得还是增值税的,是不是生产经营所得,生产经营所得和你销售货物服务没关系
我说的交2000多的税是个人经营所得。是和销售货物服务没关系 但是和核定有关 如果核定的货物,但是开的是服务那么教的经营所得税就是核定的金额+开票的金额。(核定的金额+开票金额季度超过30万的情况下缴税)如果核定的和开票的都是服务或者都是货物的话就只算开票金额,不得加上核定的看抄不抄30万元。超的话才叫经营所得,但是第一季度我开的建筑服务系统认定的是货物类发票,而且核定的也是货物。第二季度开票经营租赁,系统认定的是服务类发票,核定的和第一季度一样是货物,二季度开票就是29万,加上核定的9万就缴税的 所以我就比较懵,明明都是服务为什么一二季度会不一样
不管你给你核定销售货物还是服务,只要你的销售额超过了,都需要正常交生产经营所得的。
我二季度销售额是29万,没有超过的
老师,就是这个个体
核定的销售额是多少的?
图上有 一季度3万多 二季度9万
你好,那你就已经超过了,核定了29万,超过了9万。
老师我觉得你没明白我的意思
给你核定的销售额是9万,然后你一次开了29万,超过了核定需要缴纳的,你的增值税不需要交,生产经营所得需要交的。