服务业里面填写的。

老师,小规模开“建筑服务.建筑劳务”的专票,在电子税务局增值税及附加税申报表中填货物及劳务呢?还是服务.不动产和无形资产?
老师,开建筑服务发票是属于增值税申报表的货物还是服务?
个体户开其它建筑服务增值税票,他是属于增值税申报表的货物及劳务栏,还是服务、不动产和无形资产栏的
老师,建材公司开的发票名称是*建筑服务*装修材料,我报增值税是填货物栏还是服务栏
老师你好,申报增值税表时,出现这个提醒,因为我们是建筑服务,好像不属于应税货物和应税劳务吧?
老师,晚上公户转钱有风险么
2025年没有收入,那么2025年发生的支出,能不能放到2026年抵扣
非金融的公司借款给某单位,这个单位的还款的利息可不可以记入财务费用。
有一笔2024年12月收入错了,现在发现了,我今天冲红了发票,账本怎么做呀。
个体户季度小于30万,需要缴纳经营所得个税吗
26年1月注册的个体户,3月30日就要交个人经营所得税吗?有对公账户,会计为啥要求我个人转给他们个人,然后统一交税呢?
账套已启用,但是需要将启用时间提前,怎么更改
老师咱们学堂有代理记账的会计吗?代理记账机构怎么核算成本,制造企业。
老师 麻烦问一下 我作为建筑行业买一个年代很久推土车 3万元 没有产权 他不能开买的发票给我 开租赁发票给我 这种签两个合同 一对税务 二对个人或个体工商户真实的 这种可以吗?
老师你好,我们是新成立的商贸公司,是小规模纳税人,现在投标中标了,但是人家需要一个附加税完税证明,我们新成立的公司还没有进行业务,现在需要开一张发票,能出现这个金额的附加税的,那么这张发票要怎么开
没明白您的意思
在服务类里面填写的。
销售服务不动产服务里面填
那我第一季度的时候是开的20万的建筑服务,但是系统自动填写的是货物及劳务是怎么回事?
第二季度开的是经营租赁,系统自动填写的是【服务、不动产无形资产】
你好,你看下你有服务类的水肿认定吗?
老师,这种是不是没有服务类的税种认定?
是的是的,没有这个
需要找你专管员给你增加上。
那是不是建筑服务和经营服务都是属于【服务、不动产、无形资产】类的?还有我找税务老师加上了之后我的核定是不是就会是服务类的不是货物类的了?这样是不是就不用缴税了。因为还有个个体就是2季度就是核定的货物,但是开的经营租赁开了29万,结果就要交2000多的税
建筑服务和经营服务都属于服务类的,如果是开的普通发票,不需要缴纳增值税,因为小规模3%的普通发票现在是免增值税的。
缴纳的这个29万的是生产经营所得还是增值税的,是不是生产经营所得,生产经营所得和你销售货物服务没关系
我说的交2000多的税是个人经营所得。是和销售货物服务没关系 但是和核定有关 如果核定的货物,但是开的是服务那么教的经营所得税就是核定的金额+开票的金额。(核定的金额+开票金额季度超过30万的情况下缴税)如果核定的和开票的都是服务或者都是货物的话就只算开票金额,不得加上核定的看抄不抄30万元。超的话才叫经营所得,但是第一季度我开的建筑服务系统认定的是货物类发票,而且核定的也是货物。第二季度开票经营租赁,系统认定的是服务类发票,核定的和第一季度一样是货物,二季度开票就是29万,加上核定的9万就缴税的 所以我就比较懵,明明都是服务为什么一二季度会不一样
不管你给你核定销售货物还是服务,只要你的销售额超过了,都需要正常交生产经营所得的。
我二季度销售额是29万,没有超过的
老师,就是这个个体
核定的销售额是多少的?
图上有 一季度3万多 二季度9万
你好,那你就已经超过了,核定了29万,超过了9万。
老师我觉得你没明白我的意思
给你核定的销售额是9万,然后你一次开了29万,超过了核定需要缴纳的,你的增值税不需要交,生产经营所得需要交的。