服务业里面填写的。
老师,小规模开“建筑服务.建筑劳务”的专票,在电子税务局增值税及附加税申报表中填货物及劳务呢?还是服务.不动产和无形资产?
老师,开建筑服务发票是属于增值税申报表的货物还是服务?
老师,现代服务发票在增值税申报表货物及劳务还是服务类啊
个体户开其它建筑服务增值税票,他是属于增值税申报表的货物及劳务栏,还是服务、不动产和无形资产栏的
老师,建材公司开的发票名称是*建筑服务*装修材料,我报增值税是填货物栏还是服务栏
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外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
开普通发票…扣6个点的税是什么意思?
没明白您的意思
在服务类里面填写的。
销售服务不动产服务里面填
那我第一季度的时候是开的20万的建筑服务,但是系统自动填写的是货物及劳务是怎么回事?
第二季度开的是经营租赁,系统自动填写的是【服务、不动产无形资产】
你好,你看下你有服务类的水肿认定吗?
老师,这种是不是没有服务类的税种认定?
是的是的,没有这个
需要找你专管员给你增加上。
那是不是建筑服务和经营服务都是属于【服务、不动产、无形资产】类的?还有我找税务老师加上了之后我的核定是不是就会是服务类的不是货物类的了?这样是不是就不用缴税了。因为还有个个体就是2季度就是核定的货物,但是开的经营租赁开了29万,结果就要交2000多的税
建筑服务和经营服务都属于服务类的,如果是开的普通发票,不需要缴纳增值税,因为小规模3%的普通发票现在是免增值税的。
缴纳的这个29万的是生产经营所得还是增值税的,是不是生产经营所得,生产经营所得和你销售货物服务没关系
我说的交2000多的税是个人经营所得。是和销售货物服务没关系 但是和核定有关 如果核定的货物,但是开的是服务那么教的经营所得税就是核定的金额+开票的金额。(核定的金额+开票金额季度超过30万的情况下缴税)如果核定的和开票的都是服务或者都是货物的话就只算开票金额,不得加上核定的看抄不抄30万元。超的话才叫经营所得,但是第一季度我开的建筑服务系统认定的是货物类发票,而且核定的也是货物。第二季度开票经营租赁,系统认定的是服务类发票,核定的和第一季度一样是货物,二季度开票就是29万,加上核定的9万就缴税的 所以我就比较懵,明明都是服务为什么一二季度会不一样
不管你给你核定销售货物还是服务,只要你的销售额超过了,都需要正常交生产经营所得的。
我二季度销售额是29万,没有超过的
老师,就是这个个体
核定的销售额是多少的?
图上有 一季度3万多 二季度9万
你好,那你就已经超过了,核定了29万,超过了9万。
老师我觉得你没明白我的意思
给你核定的销售额是9万,然后你一次开了29万,超过了核定需要缴纳的,你的增值税不需要交,生产经营所得需要交的。