你好 这个调整了不是说马上就可以应用的,要到8月份才会体现出来的
这个月社保基数调整了,申报社保的时候,有补缴6月9月和10月的,而且是个人部分。 那么是不是这些个人部分社保,要在这个月的工资里给扣回来? 为什么是6、9、10,而不是1-10月? 公司部分什么时候补?
4月份因为社保比例调整,社保局补扣了1-3月的差额金额,但是1-3月的社保数个税已经报了,请问下补的金额也报在4月份的社保里吗。 比如1-3扣了300,个税里报的也是300,4月份扣了1-3月的补差额100,4月的400,那个税怎么报呢
请问老师,公司是当月缴纳上个月的社保,这次7月份社保缴费基数有调整,那我们7月10号发放6月份工资,6月工资中的社保个人负担部分是按新的缴费基数来还是仍旧按照旧的?
老师,7月份社保基数调整了,但是报个税的时候,个人社保扣除部分为什么还是原来的1-6月份的社保个人的金额,谢谢
老师好,给员工补交5月的社保,7月份公司账户一并扣掉5月和6月的社保,请问那6月申报该员工个税的时候工资假设是5000元,就不要扣掉社保金额的部分,而是在7月申报6月个税部分把个人部分5月和6月在一起申报,对吧,但是6月申报5月份基数就是5000,个税部分就是填0,对吧,谢谢。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
我现在报的就是7月的,那我多交那部分个税怎么操作呢,谢谢
你7月份刚刚调整的,不需要多交阿
我8月份报7月份的个税,社保个人扣除那部分增加了,但是个税系统还是原来的金额,我少扣个人部分,不就是多交个税了吗。
这个个人所得税跟社保有一点差异是正常的,你在下个月就恢复正常一致的了