你好 ; 那既然是总部的固定资产; 那么应该总部做固定资产 折旧的; 不应该分公司做账哈

老师,江苏分公司独立核算,但海南总公司给分公司支付了固定资产,总公司还计提折旧了,这个怎么处理。
老师,总公司给分公司支付了一个固定资产,发票也给总公司开了,总公司计提折旧,分公司独立核算的,这笔固定资产怎么处理呢?
老师,您好,分公司购买固定资产,入账到了总公司并且计提了折旧,发票也开的总公司,但现在需要入账到分公司,如果总公司销售给分公司,总公司做固定资产清理处理,折旧要怎么办
分公司注销整体债券债务和固定资产都合并到总公司了固定资产没有做开票销售处理并且继续折旧的可以吗
老师,总公司代分公司买的机械和车辆,完全由分公司使用,总公司该如何做账?总公司需要做固定资产嘛?需要计提折旧嘛?
开进来门窗,自己工厂用了,进项是不可以抵扣的吧?
老师,请问账面上固定资产余额有一百多万,累计折旧也是一百多万,还没折旧完,事实上固定资产已经没有了,请问账面怎么处理
小规模可以开9个点的票吗
出纳的话,工作有没有技术含量?
上月进项税比销项税多了100元这个是用来做出口退税的金额,本月实际收到出口退税额100元如何做账
老师,工程上的资料员费用,没有发票,直接能列支工资计入在建工程吗
老师,就是对方公司卖机动车给我公司,二手车交易市场开的二手车发票金额为1万6,对方公司自己给我们公司开的专票金额14万,这个金额不一致,有问题吗
企业做合并报表有模板可以借鉴吗
律所,司法局备案的是3个律师,然后税务这边申报经营所得的时候是必须按照司法备案的合伙律师来还是可以按照实际上合伙的4个人来呢?
董孝彬老师 上次提问 如何把进销存总表的本月期末单价在出库明细填写型号时自动带出
不是的,是分公司的固定资产,入账到了总公司
你好; 那发票都是总公司的; 那你去 重新开票给分公司; 然后总公司去红冲固定资产 和红冲折旧额即可
那老师可以这样吗,总公司销售给分公司总公司做固定资产清理处理
你好 ; 可以的; 但是就是总公司要开票给分公司; 同时涉及报税的
老师那如果总公司销售给分公司总公司做固定资产清理处理,总公司的折旧要怎么处理呀
你好 ; 到时做固定资产清理分录; 比如 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
谢谢老师的解答
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价