你好 ; 那既然是总部的固定资产; 那么应该总部做固定资产 折旧的; 不应该分公司做账哈
老师,江苏分公司独立核算,但海南总公司给分公司支付了固定资产,总公司还计提折旧了,这个怎么处理。
老师,总公司给分公司支付了一个固定资产,发票也给总公司开了,总公司计提折旧,分公司独立核算的,这笔固定资产怎么处理呢?
老师,您好,分公司购买固定资产,入账到了总公司并且计提了折旧,发票也开的总公司,但现在需要入账到分公司,如果总公司销售给分公司,总公司做固定资产清理处理,折旧要怎么办
分公司注销整体债券债务和固定资产都合并到总公司了固定资产没有做开票销售处理并且继续折旧的可以吗
老师,总公司代分公司买的机械和车辆,完全由分公司使用,总公司该如何做账?总公司需要做固定资产嘛?需要计提折旧嘛?
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,请问跟公司签订劳务协议的员工,怎么申报个税?也是按照工资薪金申报个税吗?
工商年报海关减免税监管货物里面的经营补充信息存货流动资产流动负债经营现金净流量,年初所有者权益营业利润,怎么填写?
现在是5月份,我们5月份才做4月份的账。然后我们发现有一张4月份的发票,我们已经入账了。然后今天发现对方红冲了会计,账务应该怎么处理?
老师,你好。我在工作的时候,比如说excel表,我检查了完一个单元格之后,我可能还是会忍不住再看一下它是否正确 我在网页里做好筛选条件之后,导出来数据之后,有的时候还忍不住看一下条件是否正确 您能帮我想个好的办法吗?让我自己能够更相信自己
老师、应收账款余额在贷方 表示什么意思?
请问 暂估入库票回来后发现估高了 那么成本结转需要冲回成本 是同方向红字冲回吗 那么库存台账上怎么处理呢
老板从银行账户取出10000元作为备用金,这个要怎么记?
这道题的D选项,在明显微小错报临界值处已经提到组成部分注册会计师需要将组成部分财务信息中识别出的超过这个临界值的错报通报给集团项目组
不是的,是分公司的固定资产,入账到了总公司
你好; 那发票都是总公司的; 那你去 重新开票给分公司; 然后总公司去红冲固定资产 和红冲折旧额即可
那老师可以这样吗,总公司销售给分公司总公司做固定资产清理处理
你好 ; 可以的; 但是就是总公司要开票给分公司; 同时涉及报税的
老师那如果总公司销售给分公司总公司做固定资产清理处理,总公司的折旧要怎么处理呀
你好 ; 到时做固定资产清理分录; 比如 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
谢谢老师的解答
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价