您好,那就说明你的应收账款的科目少,对吧?所以说你可以借应收账款贷营业外收入,再补做这么一个凭证。

老师好我们是物流公司,7 8 9 10四个月的帐之前记得比较乱,没分明细,只有总收入总支出 余额,现在要把前几个月各个月的帐分明细,应收、应付、应付、未付,11月份支付着九、十月份的帐,十月份也有支付的九月份的,应收账款金额也不是实际收到的, 因为有罚款 ,当时无法查具体多少 ,应收和实付有差价 ,差价是中间利润,我是11.3 号正式接手的 他们想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前几个月的应收、应付、未收、未付算清楚
老师您好,是这样的,我们有个境外公司的应收帐款,比如开票金额也就是应收帐款是美金55w,但实际呢因为涉及到中转行扣掉了一部分手续费,实际收到只有美金48w,那我做账的话还是借:银行存款 48 贷:应收帐款55w对吗?本币差额记财务费用-汇兑损益里?
老师,我刚到一个单位发现:应收帐款帐明细账的金额比实际收到的少,怎么调呀?会计分录怎么写?明细账金额:229758.58,实际应收帐款:232658。
老师,11月计提的应收账款金额是100元,12月发现上月实际应收账款是95元,那么12月要调减5元的应收账款,分录该怎么写?
老师请问一下,才接手的一个公司内账,遇到几个问题不知如何调整 ,1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐,收到款入账这个应收帐款就成了负数啦(实际上不存在会是预收款这个业务),2.实际上一直有预付账款业务,但前期内帐上根本没反映,现在想按正确的来,但是比如收到货时借库存商品1000,贷.预付帐款1000,但原来预付帐款余额为0,这个怎么调整好呢?这个内帐应该是真实的业务发生,我难道差额调到未分配利润中去吗?感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊?
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
营业收入8500,成本按90%出 开销售发票应该怎么开
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面又是正常的,这是怎么回事
我们有个异地项目在佛山,在预缴的时候,附加税那里减免性质代码,写的是按月纳税的月销售额或者营业额不超过10万元,免征教育费附加,免征地方教育附加,可以直接申报吗?以前申报时没见过这样的,
请问,酒店整体转让,收到的转让费,怎么入账
不是在不在一个季度内,是在调就调多了,本来就多结转了-20的成本,11月结转完就完成了,再把10月份的调出来一遍不就多调成本了吗?
对方是个人 我公司给个人付款 对方怎么给开发票
老师,我们这个月开了不含税的专票160多万,进账可以自己开具收购发票,应该开多少进账,交多少钱的税合适
全电票据一定要归档吗,怎么归档流程
老师,个人到税务局开安装劳务发票税率多少
写个调账说明可以不?借:应收账款,贷:主营业务收入
你好,也是可以的,可以这样做的。