你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估

老师你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到,我应该怎么做账务处理?
老师现在暂估入库的发票已到,材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致,怎么做账务处理
老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
固定资产全部卖给其它公司,如何打包开票
有个工作上的问题想请教一下。我们单位母公司管我们要合并财务报表,我应该给他提供什么?合并报表不应该是母公司做的吗,怎么还管子公司要合并报表呢?
老师好,公司窑炉大维修,费用30-50万,这个该怎么记账?
A公司投资B公司一条生产线,A公司转账C公司买了一条生产线,直接安装到B公司,这样可以么?算是融资租赁么?
老师,工资薪金调增了154809.41,业务招待费调增61580,所得税汇算清缴补缴了4183.92,会计分录该如何处理
公司有固定的一个人,他不交社保,工资也只给现金,他不让申报个税。我这个是入什么费用比较好,汇算清缴我到时候把他调增
老师,我们有一家是房屋租赁公司,有一家是物业公司,都是同一个老板的,同一批人上班,工资是分开两家公司发,还是错开人员发呢。不要考虑到劳动合同和保险问题。
老师好,帮忙看看收到的这三张发票合规吗?可以用不
先问你一个问题,申报个税的时候,是按实发申报,还是应发啊?
老师,您好!公司购进的二手车,过两年再出售要交增值税吗?
那后面可以结转成本吗?
你好,领用了可以做相应的领用分录
借:原材料—暂估 贷:应付账款—暂估 领用时:借:生产成本 贷:原材料—暂估 月末结转完工产品:借:库存商品 贷:生产成本. 是这样做吗?
你好,购进的时候,原材料明细是某某材料,而不是 原材料—暂估(这样是错误的 )
那"暂估”这是写摘要里吗?
你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 —某某材料 , 贷:应付账款-暂估 暂估的时候,应当这样写分录
哦,那我后面的分录是对的吗?下月收到票时我就把这冲红就可以吧?
你好,其他分录是正确的。 下月收到票时,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票做购进的分录