你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估

老师你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到,我应该怎么做账务处理?
老师现在暂估入库的发票已到,材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致,怎么做账务处理
老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师个体户查账征收怎么可以改成核定征收了
26年增值税法修订后修理费开票怎么赋码
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
那后面可以结转成本吗?
你好,领用了可以做相应的领用分录
借:原材料—暂估 贷:应付账款—暂估 领用时:借:生产成本 贷:原材料—暂估 月末结转完工产品:借:库存商品 贷:生产成本. 是这样做吗?
你好,购进的时候,原材料明细是某某材料,而不是 原材料—暂估(这样是错误的 )
那"暂估”这是写摘要里吗?
你好,暂估的材料已出库,但票一直都没有收到 借:原材料 —某某材料 , 贷:应付账款-暂估 暂估的时候,应当这样写分录
哦,那我后面的分录是对的吗?下月收到票时我就把这冲红就可以吧?
你好,其他分录是正确的。 下月收到票时,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票做购进的分录