当月对方发票退回来了吗?没有退回来就要给对方。

老师,由于销方发票开重复了,需要我方开红字信息表,我方开出来红字信息表需要入账吗?对方还要把他开重复的那张票再给我方是吧?因为之前的票红字信息表相当于没取得发票
老师,当月的专票,当月我开了红字人信息表了,冲红了,那这张专票和开出来的红字信息表需要给购买方吗
税务ukey上传红字信息表审核通过后,如果后来不需要红冲发票了,红字信息表可以撤销吗?我们开具的是电子专票,当月开具的,因为不能电子专票不能作废,所以填了红字信息表,后来又不用不红票了。
9月购买开的红字信息表,10月对方开红冲发票可以吗,我需要把红字信息表先删了吗
我司11月开了10张专票开错了,忘记当月作废,发票未给购买方抵扣,12月红冲需要购买方给我开红字信息表吗,还是我司可以直接红冲呢
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
没有,当月的那个发票也没有给对方
。把正确发票给对方就可以。
那我红冲发票的这个税额在申报的时候是不是就在进项税额转出里了
您是开票房不需要进项转出。