你好 看单位地址有变化 没有

老师你好,我去年7月份注册的公司,税务报到时专管员收了一份营业执照让我加了qq群就让我走了,一直没开展业务,看到别人说新注册的公司三个月内要开始报税了,我差不多2021年年底的时候报过一次,登陆后显示未核定税种,后来我就没管了,今年也登陆过几次,一直显示密码错误,我也没在意,直到今天我打12366咨询说是公司是非正常状态无法登陆,让去找专管员,给专管员打电话,她让我放着不用处理了,但是放着肯定对征信有影响啊,她让下周二带着资料去处理,请问这个必须得找专管员吗?感觉她不太负责任,税务大厅能办吗?问专管员需要什么材料她也不说,公司一直到目前都没有经验,请问下需要带什么材料?
你好老师,我想咨询一下登陆国家税务总局,登陆的时候显示登记的电话地址与实际不符是怎么回事,之前一直都是对的,怎么突然就不对了
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
我想咨询下,就是电子税务局报税企业业务登陆有刷脸有证书有手机有非居民登陆等多种,是不是我们作为会计的不想把自己的身份证号和自己的信息填入办税人员那一栏,用法人自己的信息填入办税人员信息可以吗?主要想规避风险,是不是不可以呀,我自己试了一下,就登陆的时候这一关就过不了,如果用法人的手机号登陆,每次都要找他要验证码好烦,刷脸登陆又要每次让法人扫微信,是不是就一定要办税人员我们自己信息填入呀,不想这样。我想给这家公司报税可以,但是办税人员不要填我有什么办法吗,而且进入电子税务局报税的时候有一栏需要填写报税人员,就一定是要填我们自己吗,好烦,能不能不要这样,我每次都要接到税务局的电话,而且有风险就是办税人员的事
我不是在税局登记的财务负责人,是办税员身份,以前开票人写的老板,现在数电发票,如果我实名登陆,就显示开票人是我名字,我们公司有些感觉是环开发票,对应的合同也没有,如果开票人显示我名字,我会不会有坐牢风险?(我是实际做账的,公司之前都被税局问话过一次,后面补缴税款才了事的)
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录