您好,您取得的专票用于福利的 招待的免税项目的都是不能抵扣的

企业为增值税一般纳税人,购买材料,取得专用发票,金额5000元,税率13%,税额650元;支付电费,取得专用发票,列明金额2000元,税率13%,税额260元;支付水费,取得专用发票列明金额1000元,税率9%,税额90元。计算增值税
甲电信公司为增值税一般纳税人,2020年10月支付本公司办公用房租金,取得增值税专用发票注明税额20000元;购进打印纸一批,取得增值税专用发票注明税额900元;购进用于员工福利的货物,取得增值税专用发票注明税额2210元;支付外出就餐费,取得增值税普通发票注明税额1200元。甲公司允许抵扣进项税额金额是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
甲电信公司为增值税一般纳税人,2020年10月支付本公司办公用房租金,取得增值税专用发票注明税额20000元;购进打印纸一批,取得增值税专用发票注明税额900元;购进用于员工福利的货物,取得增值税专用发票注明税额2210元;支付外出就餐费,取得增值税普通发票注明税额1200元。甲公司允许抵扣进项税额金额是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
请问,一般纳税人,取得餐费增值税专用发票,进项税可以抵扣的吗
一般纳税人取得增值税专用发票,什么内容的增值税专用发票才可以抵扣,比如购买办公用品,支付餐饮费,支付水电费?
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
老师具体点可以吗?
比如说聚餐的餐费,招待客户的餐费,是不能抵扣的。