哦,你们单位不用开红字发票的,A公司已经红冲了。

老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
由于A公司开票信息有误,我方已抵扣,我方已上传红字信息表纸质并寄给A公司,对方A公司开出红字发票要寄给我吗?同时开出正确蓝字发票,一并寄给我,是吗
我司是购买方,A公司是销售方,A公司开出发票,开的是我司税号,公司名称开错了,会计未发现错误已抵扣了,后A公司又开了冲红,我司没办法开红字发票,怎么操作?
老师您好,我司开出专票,A公司的票错误开给了B公司,A公司收到票后后来发现是错误的,时间有点久发票就找不到了。在无法收回错误发票的情况下,我司能否开具红字发票?
请问一下老师,2023年1月份我们给A公司开具了专票,发票有误了,但是邮寄给A公司,对方还没做发票认证抵扣了,我们公司可以把这张开错冲红吗?冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
之前开具销售发票未收到,但我们已经抵扣了进项税,我司刚又更换企业名称,A公司冲红未知我司,我司又做了财务报表,留抵退税未达到要求,所以要取消这张发票抵扣,会不会影响以后?税务会不会查?
正常的,你们单位应该开红字信息表,对方才能开附属发票。
你是在几月份申报的,然后对方又是在几月份开的负数发票?
发票是去年11年开的,不知道是不是未收到发票,还是丢失了,会计又抵扣了,开票软件未查相信相关信息,不知道A公司什么时候开的冲红,我可以在开票软件进项税额转我司已 抵扣的进项税额,然后再做账务处理?
你现在需要做进项转出的。
抵扣了你做进项然后再做一个进项转出。
不用填写红字信息吗
你好,人家已经开了负数发票,不需要你们单位开红字信息表了。
那我们未收到之前已抵扣的发票,怎么处理呢?
借应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。