你好 ; 那你就先报无票收入 抵减这部分 留底进项税; 后面在红冲; 可以的;
我公司22年购进固定资产享受一次性扣除,所得税申报时调减了后期23年24年都是调增,那会计上折旧借费用贷累计折旧这样处理有问题?
老师:我想请问一下公司注册资本1000万,实缴资金120万,现在想减资到300万,请问还要交税吗?流程怎么操作?
老师,缴纳增值税还用计提吗,不计提直接计入未交增值税可以吗,谢谢老师
你好,老师,企业自持的房产,对外出租一部分可以正常计提折旧吗?有没有拿出什么东西去推翻它
老师请问一下一般纳税人增值税9%,附加税12%,企业所得税5%,税负成本是不是应该9%+5%+9%*12%=15.08%这个理解对吗
老师,请教个2个问题: (1)公司接收到一家公司转让的营业执照,接下来是不是需要先去工商变更,再去开银行基本户,还有什么业务要办? (2)这个公司注册地在广州,重新开银行基本户时必须开在当地吗?
老师好,我们22年做了研发支出,但是没有结转到研究费用,在23年发现问题,直接结转到23年了,这个可以吗
母公司年中6月收购了一家全资子公司,六月底合并报表时的利润表的费用科目(假设没有关联交易和抵消)本年数是母公司的全年数加子公司的全年数,还是母公司的全年数加子公司六月发生的数?
我们是工程行业 去年代发工资全部都报个税了 有10万残保金 今年全部让分包方给我们开发票 分包方把代发工资做成她们的成本 这样可以么 我们一部分代发工资代发给分包方 剩余的 对公结算
老师,税务登记步骤发一个
那怎么红冲呢
是先做账吗,然后在报表的时候要怎么操作呢
你好; 到时有实际收入的时候; 红冲无票收入 ; 在按实际收入来做账报税 ; 是的;先做账 在报无票收入; 就和你正常发生无票收入一样的
请问有会计分录吗?那报税的时候是在无票收入填写负数吗?
你好; 是的; 你红冲的时候做 负数; 借应收账款贷 主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税
借:主营业务收入 负数X 销项税 负数Y 贷:银行存款 负数XY 正常报税,在未开具发票的销售额填写负数X是吗
谢谢老师
你好 ; 红冲是做 : 借应收账款 负数金额贷 主营业务收入-无票收入 负数金额; 应交税费-应交增值税 负数金额
好的,收到,我就是想问问税务局让我们这样做的原因在什么地方呢,为什么不能有上期留底呢,那我以后勾选认证发票是不是都不能把所有的发票都认证掉。
你好 ; 因为他们当地是要求 需要留抵退税; 估计是国家有规定对于他们来说; 所以不让你们留抵
还有一个问题,我想问一下生育保险没有交满一年可以在生育时享受政策吗
你好 ; 不能哈; 满了1年就可以享受剩余津贴 的; 先缴纳满1年的
那企业有员工未交满一年的生育保险,怀孕即将生产,公司账上要怎么处理,员工的孕检费用都是不能报销的是吗
你好 ; 是的。 不报销的 ; 你们到时满了1年; 生娃后 看满了1年去申请也来得及的
你好,意思是员工生孩子后,只要生育保险满一年的,就还是能报销的吗,那具体流程是什么样的,员工提供相关资料,公司会计拿着资料提供到社保大厅审核,审核通过了再报销吗
你好 1. 是的。 满1年就可以申请 ; 去社保局官网去申请; 这个是公司名义去操作的