你好 ; 那你就先报无票收入 抵减这部分 留底进项税; 后面在红冲; 可以的;
老师好,咨询下,商务咨询费,一般开票编码是?
月末需要计提增值税,会计分录怎么做?
老师,公司租个仓库,要以公司的名义去租是吗 对方要是个人的,怎么取得发票
老师,上月工资少计提了,这个月补记生产成本-工资,那这个补记的工资纳入当月的成本里面去吗
老师你好,我们买的酒可以抵扣进项吗?
一般纳税人开具的普通发票如何做账,还有销项税吗
A公司在B公司占有51%的股份,A替B代收了1000元货款,手续费30元,这30元可以当做A的费用吗?到时候A转给B 970元
我们是包工包料的价格,甲方要求开这种工程建筑安装的票。那我们实际设备成本,有设备,辅材线材,有人工,开出来的票可以用设备进项票抵扣吗
接到一个税务局语音电话,说要按规定社保申报缴费工资,否则,按相关规定进行处理,是什么意思?
请问公办幼儿园工会账户收到市总工会拨付的省级爱心托管补助资金怎么做分录,支付暑期幼儿用品及幼儿玩具时怎么做支出分录
那怎么红冲呢
是先做账吗,然后在报表的时候要怎么操作呢
你好; 到时有实际收入的时候; 红冲无票收入 ; 在按实际收入来做账报税 ; 是的;先做账 在报无票收入; 就和你正常发生无票收入一样的
请问有会计分录吗?那报税的时候是在无票收入填写负数吗?
你好; 是的; 你红冲的时候做 负数; 借应收账款贷 主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税
借:主营业务收入 负数X 销项税 负数Y 贷:银行存款 负数XY 正常报税,在未开具发票的销售额填写负数X是吗
谢谢老师
你好 ; 红冲是做 : 借应收账款 负数金额贷 主营业务收入-无票收入 负数金额; 应交税费-应交增值税 负数金额
好的,收到,我就是想问问税务局让我们这样做的原因在什么地方呢,为什么不能有上期留底呢,那我以后勾选认证发票是不是都不能把所有的发票都认证掉。
你好 ; 因为他们当地是要求 需要留抵退税; 估计是国家有规定对于他们来说; 所以不让你们留抵
还有一个问题,我想问一下生育保险没有交满一年可以在生育时享受政策吗
你好 ; 不能哈; 满了1年就可以享受剩余津贴 的; 先缴纳满1年的
那企业有员工未交满一年的生育保险,怀孕即将生产,公司账上要怎么处理,员工的孕检费用都是不能报销的是吗
你好 ; 是的。 不报销的 ; 你们到时满了1年; 生娃后 看满了1年去申请也来得及的
你好,意思是员工生孩子后,只要生育保险满一年的,就还是能报销的吗,那具体流程是什么样的,员工提供相关资料,公司会计拿着资料提供到社保大厅审核,审核通过了再报销吗
你好 1. 是的。 满1年就可以申请 ; 去社保局官网去申请; 这个是公司名义去操作的