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老师您好,出口企业增值税怎么申报

2022-08-10 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 10:32

你们是商贸的还是生产企业的?

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:34

生产型的,增值税进项发票如何勾选,电子税务局增值税怎么申报

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:36

你好,在抵扣勾选的页面里面正常勾选,和你其他的发票是一样的。

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:36

然后增值税申报表附表一填写的是你的销售额免抵退销售货物一栏,然后在附表二三十五栏里面填写。减免明细表也需要填写的,填写你的出口的销售额。

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:38

这个月用做进项税额转出吗

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:42

减免表里没有免抵退?减免表填第几行?

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:42

你好不需要做进项转出的商贸和生产行业都不需要做进项转出

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:44

我是生产纯出口没有内销,我勾选的进项需要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:45

借原材料、应交税费、应交增值税进项贷银行存款。

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:46

我想知道电子税务局怎么填表申报

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:47

您告诉我的跟我咨询12366的不一样

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:48

12366是怎么跟你说的,需要做进项转出吗?这个不需要做进项转出的 你是允许抵扣的 现在商贸都不转出了 之前商贸的是选择抵扣勾选,然后做进项转出,现在商贸选择的是退税勾选,都不需要做进项转出了,没有进项转出的企业。

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:49

我是生产型企业

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:50

增值税申报表附表一填写的是你的销售额免抵退销售货物一栏, 然后在附表二三十五栏里面填写 减免明细表也需要填写的,填写你的出口的销售额。

增值税申报表附表一填写的是你的销售额免抵退销售货物一栏,
然后在附表二三十五栏里面填写
减免明细表也需要填写的,填写你的出口的销售额。
增值税申报表附表一填写的是你的销售额免抵退销售货物一栏,
然后在附表二三十五栏里面填写
减免明细表也需要填写的,填写你的出口的销售额。
增值税申报表附表一填写的是你的销售额免抵退销售货物一栏,
然后在附表二三十五栏里面填写
减免明细表也需要填写的,填写你的出口的销售额。
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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:52

我的是生产型的,不是贸易

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:52

生产的,也不需要进项转出的

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:52

你看你之前申报的

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:52

认证的是材料类的吧,不是费用类的。

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:54

都有,有材料有运输费

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快账用户3650 追问 2022-08-10 10:54

生产的增值税表二怎么填

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:55

材料的可以 运输费的不能抵扣需要转出

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快账用户3650 追问 2022-08-10 11:02

现在我不需要抵扣,没有要抵扣的

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:02

那就不需要登录增值税综合服务平台,附表二也不需要填写。

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:02

销售额的,在附表一里面填写销售额,然后再减免明细表里面填写就可以了。

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快账用户3650 追问 2022-08-10 11:03

我手里的进项发票怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:04

具体的是什么业务的,材料费的你先不用操作,如果其他的费用类的,你选择不抵扣勾选,下个月有进项的时候再选择 乐就不用操作了。

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你们是商贸的还是生产企业的?
2022-08-10
您好,生产企业出口退税先申报增值税的原因是可以知道企业的外销免增值税的金额,以及内销的销项税额和企业当期得进项税呀
2020-12-12
同学,你好 最好是更正去年的申报表
2024-12-19
你是修改之前的申报表还是在今年 商贸还是生产?
2024-12-19
出口生产型企业的增值税申报需要进行进项税额转出。 具体步骤如下: 1.如果没有申报数据,则不需要录入数据,直接进行下一步。 2.进行免抵退预申报,将预申报文件上传至电子税务局(常州除外),读入预申报反馈,检查预申报数据是否存在疑点。 3.如果存在疑点,对疑点数据进行调整。数据无疑点后,进行下一步。 4.将SB文件导入网上办税厅或电子税务局(以主管税务机关规定为准,常州除外),将增值税表填写完整。 5.在申报软件中的增值税纳税申报表项录入进行修改。 6.进行免抵退正式申报,将正式申报文件上传至电子税务局(常州除外)
2023-09-27
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