你好,需要支付给职工17973.31加5758。

我在电子税务局申领了发票,但是来了这个开票系统,里面没有发票,现在我手工下载下来了,手工现在下来,以后我去按那个分配发票,分贝发票,然后这个准备开票,可是那个显示还是没有,没有发票,没有可用的发票,然后现在只有个发票收回,是要点收回还是怎么地呢?能有个老师给我仔细讲一下,怎么操作吗?
预借50000 报销回来发票67973.31 还有5758 没有发票只能在67973.31这里面抵扣发票 一个还需要付给员工多少?
预借5万,报销回来发票67973.31 还有5758 没有发票只能在67973.31,因为6万多里面有对开的,这里面抵扣发票 一个还需要付给员工多少? 其中5758有1550 之前付过现在只是低票
老师你好,请问一下,我们公司有台车想买给员工,这个价格是不能低于市场价的多少呢?还有员工需不需要代开发票呢?这个里面公司会涉及到那些税呢?
请问,公司员工在市内办事早餐没有发票,买的水等没有发票,回来实报实销,有付款截图,这个计入到误餐费里,一定需要发票吗
其他资产指的是什么?
老师,你好。500元以下的零星支出怎么据实扣除, 如果不是一天买的,确实跟生产经营相关,金额一百两百物品又不能取得发票的,怎么在所得税前处理呢
你好老师,在学习实操的时候,老师讲到增值税申报时填写的金额是利润表首行的营业利润的数据,也就是说,营业利润的数据与增值税的数据是一致的,请问营业外收入一律不缴纳增值税吗,谢谢
老师好,生产企业,前期投入的建的厂房的钱都是老板用自己账户打进对方账户个人卡里,对方开票需要加点,厂房已经建成几个月,已投入使用几个月,几百万的厂房,请问给补入到账里吗?有什么注意事项?
发票的抵扣期限是多久
个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,要不要交增值税
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师,非盈利组织,主要就是收入捐赠者捐赠助学金,这个助学金是限定性资产吗?然后我支付出去的时候选择了业务活动,捐赠支出助学金,我在期末结转的时候收入捐赠都限定资产里面去了,但是我支付的助学金结账到非限定里面去,导致期末我限定性资产正数,非限定数据是负数,这个是不是不对
5758 里面其中有1550 之前已经付了 现在补票
你好,也就是你之前已经付给他51550是吗 17973.31加5758-1550
是的 1550 付过了 现在抵票,17973.31是怎么来的 ? 因为5758 是收据所以在6万多里面低票
借了5万,然后发票是67973.31 剩余金额没有报销的,17973.31
17973.31-1550 你需要最终报销的金额。
17973.91 再加发票对不上了
发票上面没有开电话吗?
开了负数发票,人家就没法使用了,你正数发票又给不了她。
也就说5758的金额开在67973.31里面
17973.31-1550 你需要最终报销的金额。 按这个报销的
报销需要写上50000万金额?
还是只需要她垫付16423.31
你好,报销的全部的金额,然后在备注里面写上已经入预支了多少钱,已经报销了多少金额,剩余报未报销的金额就可以。
50000是之前预借的
需要填写进去的,因为他发票回来的是这些啊,他借款啦,它有一个预支款,他需要抵扣这个预支啊,所以必须填写进去的,5万需要填写在报销单。
那要怎样写呢
报销合计67973.31 -50000 -800 -250 -500 总数16423.31
报销单上怎么写摘要谢报销某某业务,然后金额填67973.31
后报销单不是右边有一个备注,xx时间预支款5万 xxx时间报销800 xx时间报销250 xx时间报销500
总计实际报销金额16423.31