你好,需要支付给职工17973.31加5758。
我在电子税务局申领了发票,但是来了这个开票系统,里面没有发票,现在我手工下载下来了,手工现在下来,以后我去按那个分配发票,分贝发票,然后这个准备开票,可是那个显示还是没有,没有发票,没有可用的发票,然后现在只有个发票收回,是要点收回还是怎么地呢?能有个老师给我仔细讲一下,怎么操作吗?
预借50000 报销回来发票67973.31 还有5758 没有发票只能在67973.31这里面抵扣发票 一个还需要付给员工多少?
预借5万,报销回来发票67973.31 还有5758 没有发票只能在67973.31,因为6万多里面有对开的,这里面抵扣发票 一个还需要付给员工多少? 其中5758有1550 之前付过现在只是低票
老师你好,请问一下,我们公司有台车想买给员工,这个价格是不能低于市场价的多少呢?还有员工需不需要代开发票呢?这个里面公司会涉及到那些税呢?
请问,公司员工在市内办事早餐没有发票,买的水等没有发票,回来实报实销,有付款截图,这个计入到误餐费里,一定需要发票吗
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
5758 里面其中有1550 之前已经付了 现在补票
你好,也就是你之前已经付给他51550是吗 17973.31加5758-1550
是的 1550 付过了 现在抵票,17973.31是怎么来的 ? 因为5758 是收据所以在6万多里面低票
借了5万,然后发票是67973.31 剩余金额没有报销的,17973.31
17973.31-1550 你需要最终报销的金额。
17973.91 再加发票对不上了
发票上面没有开电话吗?
开了负数发票,人家就没法使用了,你正数发票又给不了她。
也就说5758的金额开在67973.31里面
17973.31-1550 你需要最终报销的金额。 按这个报销的
报销需要写上50000万金额?
还是只需要她垫付16423.31
你好,报销的全部的金额,然后在备注里面写上已经入预支了多少钱,已经报销了多少金额,剩余报未报销的金额就可以。
50000是之前预借的
需要填写进去的,因为他发票回来的是这些啊,他借款啦,它有一个预支款,他需要抵扣这个预支啊,所以必须填写进去的,5万需要填写在报销单。
那要怎样写呢
报销合计67973.31 -50000 -800 -250 -500 总数16423.31
报销单上怎么写摘要谢报销某某业务,然后金额填67973.31
后报销单不是右边有一个备注,xx时间预支款5万 xxx时间报销800 xx时间报销250 xx时间报销500
总计实际报销金额16423.31