你好,如果之前年度有亏损,需要先弥补亏损,然后计算应纳税所得额有没有超过300万。

企业所得税汇算清缴未分配利润如果超300万需要减去以前年度亏损后来计算是否符合小微企业优惠政策吗?
老师,请教几个问题, 1、如果小微企业年应纳税所得额本来是300万元,可是汇算清缴时调增了,超过了300万元,还能按小微企业的优惠交税吗? 2、税务预警的企业所得税税负率小微企业的话是指优惠后的税负率,还是优惠前的税负率, 3、如果有以前年度亏损的话,是弥补以前年度亏损后实际交税的税负率,还是未弥补前的税负率? 4、企业所得税税负率是不是实际交税金额/主营业务收入×100%?
老师,小规模纳税人企业所得税汇算清缴进去有个所得税年度A申报,还有一个关联业务往来申报,这两个是都要申报吗老师,企业所得税汇算清缴A107041,第一项,符合小微企业减免所得税怎么填呢,是什么优惠政策呢,如果当年就是亏损的,这个小微企业政策怎么填呢
高企做汇算清缴的申报,如果利润是正的,但是因为小微企业优惠政策,最后不需要交企业所得税,这可以吗?
老师,公司本来是小微企业,但3季度利润超过300万了按照一般企业来交的企业所得税,那如果4季度亏损了导致全年利润没有300万了,汇算清缴就还是按小微来算吗?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
每个月利润总额-所得税费用是净利润,那汇算清缴按照需要调增缴纳的企业所得税吗
你好,如果有纳税调增事项,会导致调增应纳税所得额,从而导致补交税款