你好,实际工作中有这样处理的,当月的收入扣除退货金额后确认收入

老师,我们是做电商的,拼多多平台,以发货确认收入,发货后退货就冲减收入,都在拼多多资金账户结算,相当于其它货币资金,但是有些下了单没发货客户就取消订单了,这笔退款也会在资金账户体现,这种退款我不能冲减收入,请问怎么做账?
电商平台和回款数核对,当月的数不管到账是否都归收入,然后把退款的冲减掉?是这么处理?
我司收到材料不良报废流程未经过待处理财产损益科目,而是借:管理费用-报废 贷:原材料 进项税转出。次月供应商补一批材料给我司,然后我司再反冲上月分录做借管理费用-报废负数 贷进项税转出负数 应付账款 营业外收入。也就是我们通过管理费用过渡,然后和供应商确认索赔金额后冲回管理费用和进项税转出,抵了应付给供应商的货款,差额算到营业外收入里了,这样合理吗?
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
平台收取服务费。销售额的10%,例如,达到销售额平台返还服务费6%,平台在商家的账户扣款服务费3038,又返还这个是往期的达成销售额之后退还的服务费36200,服务费按这两个之间的差额,33162开发票,服务费的发票给商家,商家不用对36200返点收入开票给平台,那对于商家怎么处理,这个36200,商家按无票收入,确认收入后,收到平台开的发票在做费用嘛?平台为什么不要发票,平台处理的逻辑是什么?商家和平台谁吃亏了
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师有一个很基础的问题,我总是很困惑,您能帮我解答一下吗? 就是我不知道当月参保的话,当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话,扣的是当月的还是上个月的? 公积金的话,扣的是当月的还是次月的。。
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
个人去税务局代开80300的发票,需要交多少税?
老师你好:公司是销售企业,在外地的商场有营业员,是通过人力资源公司发放其工资及社保,我们公司款给人力资源公司,人力资源公司开发票给我们,请问:收到人力资源公司开过来的发票怎么入账?
那这样就不用核对订单呀,直接根据订单数,和退款数,来入账就好了。然后核对以抽查模式。
你好!也需要核对,看看实际到账金额
老师,好纳闷呀,可是核对的工作量很大,以现在的软件,应该不会出现差距很大的吧。。如果按老师说的,那就是核对后,实际到的做收入,那些未到账的呢,资金还在第三方上,那我是挂应收还是挂发出商品,得挂应收?
还有就是多个店铺下,我这个账是要分开处理,还是混合做,在科目下设置二级三级明细
你好,店铺可以在科目下设置部门核算区分,软件还是人工操作的会有误差?